Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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Amministrazione Trasparente Comune di San Sostene (CZ) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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29/11/2022 | M.E.A. | 03119630717 | 132,00 | Raccolta materiale Lungomare ? Impegno e liquidazione - | det. N° 203 del 29 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Chiaravalloti Patrizio | CHRPRZ82C14C352T | 100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE MATERIALI DITTA CHIARAVALLOTI PATRIZIO. | det. N° 202 del 29 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Italtecnica | 02673690794 | 126,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ?SEGNALETICA TERRITORIO COMUNALE?; | det. N° 201 del 25 Novembre 20222 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | P.L.A.V.I. | np | 3500,00 | SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 ? Trasferimento somme alla P.L.A.V.I. Polizia Locale Associata del Versante Ionico per attività espletata. | det. N° 199 del 23 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 1000,01 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | det. N° 194 del 18 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | ato | np | 25643,73 | Versamento Saldo oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Anno 2022 all?ufficio ATO. | det. N° 193 del 11 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | SINTEC INFORMATICA | 0390714004 | 10798,22 | SPIAGGE SICURE ESTATE 2022 - Liquidazione acquisto foto trappole. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA | det. N° 190 del 09 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 32901,82 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE. | det. N° 189 del 09 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Impresa Chiaravalloti Claudio | CHRCLD69P30D257M | 3000,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | det. N° 188 del 09 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 17197,04 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE FATTURA SETTEMBRE 2022 - | det. N° 187 del 09 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 32160,43 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE FATTURA AGOSTO 2022 - | det. N° 186 del 09 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 18703,95 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2022. | det. N°185 del 09 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 1966,80 | Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ? durata tre anni - liquidazione Agosto-Settembre-Ottobre 2022 ? | det. N° 184 del 08 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | M.E.A. | 03119630717 | 17002,88 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Settembre 2022. | det. N° 183 del 08 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | M.E.A. | 03119630717 | 18295,60 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Agosto 2022. | det. N° 182 del 08 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 1966,80 | Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ? durata tre anni - liquidazione Maggio-Giugno-Luglio 2022 | det. N° 181 del 02 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 3000,00 | LAVORI STRAORDINARI FATTI ALLE VASCHE DI SOLLEVAMENTO, ALLE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022. ? | det. N° 180 del 02 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 4493,50 | Lavori di pulizia e lavaggio serbatoi zona San Giannino Centro Capoluogo e San Gianni Belvedere ? Liquidazione | det. N° 179 del 02 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 3108,00 | Liquidazione Polizza ? | det. N° 178 del 02 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/11/2022 | assicurazione LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 2250,00 | Liquidazione Polizza a favore dell?ANAS ? | det. N° 177 del 02 Novembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Società LD | 02705300792 | 495,91 | Liquidazione fattura acquisto decespugliatore. | det. N° 175 del 21 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Daniela Leone | 02598950794 | 1500,00 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? Liquidazione saldo Arch. Leone Daniela- | det. N° 174 del 21 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 1771,38 | Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante ?Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città?, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l?attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. DECRETO 27 MAGGIO 2020 | det. N° 173 del 21 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | CO.M.I.T.EL. S.RL | 02166720793 | 101555,93 | Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante ?Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città?, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l?attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. DECRETO 27 MAGGIO 2020 | det. N° 172 del 21 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 5576,66 | LIQUIDAZIONE RATE NOVEMBRE-DICEMBRE ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. N° 171 del 17 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ATO | 0 | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Sesto- Anno 2022 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. N° 170 del 17 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Chiaravalloti Patrizio | CHRPRZ82C14C352T | 6767,49 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA 2022 - | det. N° 169 17 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 4620,00 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; Liquidazione servizio di ampliamento servizio di raccolta. | det. N° 167 del 17 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 5136,50 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE, E INTERVENTI DI PULIZIA POZZETTI E VASCHE SOLLEVAMENTO ZONA MARE. - liquidazione? | det. N° 166 del 17 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ACQUEIONICHE S.R.L. | 03864630797 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Agosto al 05 Ottobre 2022. | det. N° 163 del 14 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Vittorio Caporale | 0 | 1777,73 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO DAL DIPENDENTE SIG. CAPORALE VITTORIO. | det. N° 158 del 11 Ottobre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 30023,86 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE FATTURA GIUGNO-LUGLIO 2022 - | det. N° 154 del 29 Settembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | OFFICINA MECCANICA PROCOPIO GREGORIO | PRCGGR57R19I164G | 3575,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI SCUOLABUS; | det. N° 152 del 20 Settembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | SudGrafica | 01328790793 | 1654,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ?SEGNALETICA TERRITORIO COMUNALE?; | det. N° 151 del 19 Settembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 129688,04 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | det. N° 150 del 19 Settembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17445,85 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Luglio 2022. | det. N° 149 del 19 Settembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 18529,46 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Giugno 2022. | det. N° 148 del 19 Settembre 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ato | o | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Quinto- Anno 2022 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. N° 146 del 24 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Silvia Corasaniti | 02563330790 | 5000,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Liquidazione di spesa incarico revisore contabile SPRAR annualità 2021 ? dott.ssa Silvia Corasaniti - | det. N° 145 del 24 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 374,50 | Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. N° 143 del 11 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ACQUEIONICHE S.R.L. | 03864630797 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Giugno al 05 Agosto 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- | det. N° 142 del 11 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ato | 0 | 25414,21 | ersamento Saldo oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Anno 2021 all?ufficio ATO. | det. N° 141 del 11 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | CORASANITI SALVATORE | CRSSVT58L18D257A | 1022,12 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER SOSTITUZIONE COPERTONI ? rettifica e integrazione determina numero 109 del 01 Luglio 2022 - . | det. N° 140 del 08 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 4037,00 | Montaggio giochi per parchi giochi e interventi vari territorio comunale ? Liquidazione di spesa ?. | det. N° 139 del 05 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Giuseppe Sestito | sstgpp79e05c352f | 7780,67 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | det. N° 138 del 05 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Giuseppe Sestito | sstgpp79e05c352f | 1140,00 | Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell?Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, recante ?Attribuzione ai comuni per l?anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere p | DET. N° 137 del 05 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Tobia Virgilio | VRGTBO84D07Z133B | 6000,00 | Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell?Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, recante ?Attribuzione ai comuni per l?anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere p | DET. N° 136 del 05 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Edile di Fulginiti Davide Domenico | FLGDVD77A27C352O | 42860,00 | Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell?Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, recante ?Attribuzione ai comuni per l?anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere p | DET. N° 135 del 05 Agosto 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Andrea Leuzzi | 02063220798 | 3150,59 | Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 28 Gennaio 2022. Liquidazione al Dott. Andrea Leuzzi. | DET. N° 132 del 25 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Corasaniti Rocco | CRSRCC70P29I164U | 1672,00 | Lavori urgenti Via San Sebastiano ? Liquidazione di spesa- | DET. N° 128 del 18 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Mirenzi Sport di Mirenzi Giuseppe Impianti Sportivi | MRNGPP71P26F537Z | 6594,10 | Delibera di Giunta Comunale n. 22 DEL 01.04.2022 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MANTO ERBA SINTETICA E PORTE CALCETTO -. | DET. N° 127 del 18 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | JONICASPURGHI s.r.l | 02995760796 | 550,00 | Lavori urgenti Via Manzoni nei pressi della SS 106- quantificazione, riconoscimento e legittimazione della spesa ? Liquidazione di spesa- | DET. N° 126 del 18 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 7968,29 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2022. | DET. N°125 del 18 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore | 02550310797 | 8525,00 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA?, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - liquidazione periodo 01 G | DET. N° 124 del 15 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Sud Pozzi di Vetrano Giuseppe | VTRGPP68R06E239K | 7000,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA? POZZO | DET. N° 123 del 15 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Aprile 2022 al 05 Giugno 2022. | DET. N° 119 del 14 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 16440,56 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Maggio 2022. | DET. N° 118 del 14 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17790,59 | DET. N° 117 del 13 Luglio 2022 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Aprile 2022. | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 17086,42 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2022 - | DET. N° 116 del 13 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 1464,00 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | DET. N° 114 del 08 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Mirenzi Sport di Mirenzi Giuseppe Impianti Sportivi | MRNGPP71P26F537Z | 6921,42 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GIOCHI PER PARCHI GIOCHI. | DET. N° 112 del 06 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 5000,00 | DET. N° 110 del 01 Luglio 2022 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE, E INTERVENTI DI PULIZIA POZZETTI E VASCHE SOLLEVAMENTO ZONA MARE | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | CORASANITI SALVATORE | CRSSVT58L18D257A | 1022,12 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER SOSTITUZIONE COPERTONI. | DET. N° 109 del 01 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 11153,32 | LIQUIDAZIONE RATE LUGLIO-OTTOBRE ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | DET. N° 108 del 01 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | ATO | 0 | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Quarto- Anno 2022 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | DET. N° 107 del 01 Luglio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Generali Italia S.p.A | 00409920584 | 451,85 | Liquidazione Generali Italia S.p.A - polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | DET. N° 98 del 20 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | SOVERATO | 0 | 42665,04 | Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 26 Maggio 2022. Liquidazione al Comune di Soverato per consumi energia elettrica impianto di depurazione consortile anni 2008-2018. | DET. N° 94 del 15 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | SATRIANO | 0 | 4447,47 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato e impianti di sollevamento; Liquidazione importi dovuti al Comune di Satriano anno 2021. | DET. N° 91 del 06 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 94898,00 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | DET. N° 90 del 06 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Viavai Avergarden S.R.L. | 02030600791 | 5856,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ? IMPEGNO DI SPESA | DET. N° 88 del 06 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 100000,00 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | DET. N° 86 del 03 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Francesco Gualtieri | 02097740795 | 3778,95 | Lavori di ?Realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada/e Via Lungomare di accesso a Via delle Gardenie e SS 106?. Liquidazione competenze tecniche incarico professionale per la Progettazione Definitiva ? Esecutiva, al libero professionista | DET. N° 84 del 03 Giugno 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Procopio Costruzioni s.r.l. Via | 02784160794 | 2584,83 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE ? liquidazione secondo acconto | DET. N° 82 del 23 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17794,55 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Marzo 2022. | DET. N° 79 del 19 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | LIoyd Italico Agenzia di Sovera | 02003580798 | 1291,00 | Liquidazione polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | DET. N° 77 del 16 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 727,17 | Lavori di ?Realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada/e Via Lungomare di accesso a Via delle Gardenie e SS 106?. - Liquidazione competenze spettanti al RUP- | det. N° 76 del 12 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | UE ENNE COSTRUZIONI SRL | 03485580793 | 31257,00 | Lavori di ?Realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada/e Via Lungomare di accesso a Via delle Gardenie e SS 106?. - Liquidazione saldo a favore dell?Impresa DUE ENNE COSTRUZIONI SRL - | det. N° 75 del 12 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Chiaravalloti Claudio | 03346730793 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | det. N° 74 del 04 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Impresa Chiaravalloti Patrizio | 03394220796 | 6600,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | det. N° 73 del 04 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2022 | Frascà Servizi S.a.s. di Frascà Marco Pietro & C | 02948180795 | 1800,00 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione di spesa alla ditta Frascà Servizi, sostituzione botole sollevamento SAN2 | det. N° 72 del 04 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Sud Pozzi di Vetrano Giuseppe | VTRGPP68R06E239K | 7142,86 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA? POZZO | det. N° 71 del 04 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 11099,89 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE FATTURA MAGGIO 2022 - | det. N° 70 del 04 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 6000,00 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | det. N° 68 del 02 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ATO | 0 | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Terzo- Anno 2022 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro | det. N° 67 del 02 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | + ENERGIA | 01244170526 | 17503,45 | LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA COMUNALE FATTURA APRILE 2022 - | det. N° 66 del 02 Maggio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Notaro Arianna | 03750670790 | 3603,60 | Liquidazione incarico professionale per servizio di supporto ai procedimenti relativi allo Sportello Unico per l'Edilizia in versione Elettronica per il Comune di San Sostene | det. N° 60 del 13 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Mauser Gas | 03081120788 | 819,84 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SCUOLA VIA GENTILE. | det. N° 58 del 12 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 4383,19 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO QUARTO TRIMESTRE ANNO 2021. | det. N° 56 del 12 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Febbraio 2022 al 05 Aprile 2022. | det. N° 55 del 11 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 7700,00 | LIQUIDAZIONE - PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA? DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SOSTENE SUPERIORE. | det. N° 53 del 08 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Edil Service di Nicola Portaro | 03384500793 | 10231,09 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; C.U.P.:? G93H19000210004? C.I.G. 80249362AF ? Liquidazione Saldo | det. N° 52 del 06 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Francesco Froiio | 02029740798 | 2887,22 | realizzazione scuola. Liquidazione Saldo competenze tecniche incarico professionale per la Progettazione Definitiva | det. N° 51 del 06 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 15956,16 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2022. | det. N° 50 del 06 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 1830,00 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | det. N° 46 del 04 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17844,16 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Febbraio 2022 | det. N° 45 01 Aprile 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 756,40 | Liquidazione per esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell?affidamento servizio di autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale. | det. ° 34 del 07 Marzo 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 3267,77 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; impegno di spesa alla Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. , liquidazione manutenzione straordinaria impianto di depurazione consortile d | det. N° 33 del 07 Marzo 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Termoidraulici di Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C352V | 11495,00 | LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | det. N° 32 del 01 Marzo 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | B.B.M.L.E.S. ITALIA S.a.s | 02465030803 | 5490,00 | INSTALLAZIONE LUMINARIE anno 2021. | det. N° 31 del 28 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ATO | 0 | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Secondo - Anno 2022 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. N° 30 del 28 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore | 02550310797 | 2841,67 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA?, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - liquidazione periodo 01 N | det. N° 29 del 28 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L | 03119630717 | 15397,54 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Gennaio 2022. | det. N° 28 del 28 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 1966,80 | Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ? durata tre anni - liquidazione Novembre-Dicembre 2021 e Gennaio 2022 ? | DET. N° 27 del 21 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Romana Pozzi Service | 03584070795 | 6373,65 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE, E INTERVENTI DI PULIZIA SERBATOI. - liquidazione | DET. N° 26 del 21 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 150000,00 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | DET. N° 25 del 21 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 11941,65 | LIQUIDAZIONE RATE FEBBRAIO-GIUGNO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | DET. N° 22 del 18 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | assicurazione LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 1291,00 | Impegno e Liquidazione polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | DET. N° 21 del 18 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 6820,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI VIA VITTORIO EMANUELE. | DET. N° 20 del 17 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | assicurazione LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 1070,50 | Impegno e Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | DET. N° 19 del 17 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Impresa Edile di Saverio Frustagli | 02675830794 | 5000,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE ? | DET. N° 18 del 09 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Dicembre 2021 al 05 Febbraio 2022. | DET. N° 14 del 09 Febbraio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L | 03119630717 | 16392,77 | ?Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Dicembre 2021. | DET. N° 12 del 21 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Geol. Bruno Furina | FRNBRN60R31A897N | 3359,88 | Redazione pratica per concessione in sanatoria derivazione acque sotterranee tramite pozzi? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n.11 del 12 Luglio 2018. - liquidazione incarico professionale Geologo - | DET. N° 11 del 12 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Andrea Cosentino | CSNNDR74M27C352B | 989,66 | Liquidazione competenze tecniche - incremento dell?incarico professionale per servizi di ingegneria per consulenza tecnica. | DET. N° 10 del 12 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 6631,33 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | DET. N° 9 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17326,17 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Novembre 2021. | DET. N° 06 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17980,78 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Ottobre 2021. | DET. N° 05 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Antonio Voci | 01993560794 | 10784,80 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; C.U.P.:? G93H19000210004? C.I.G. 80249362AF ? Liquidazione competenze tecniche incarico professionale per la redazione del piano ed il coordinament | DET. N° 04 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 9843,33 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | DET. N° 03 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 2788,33 | LIQUIDAZIONE RATA GENNAIO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. N° 02 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ATO | 0 | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Primo- Anno 2022 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. N° 1 del 10 Gennaio 2022 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Impianti Termoidraulici di Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C352V | 4519,88 | LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | det. N° 196 del 15 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Impresa Chiaravalloti Claudio | 03346730793 | 5000,00 | LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE. | det. N° 194 del 15 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 1966,80 | Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ? durata tre anni - liquidazione Agosto-Ottobre 2021? | det. N° 192 del 13 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA A MUTUALITA? PREVALENTE | 03090560792 | 35522,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA COME DA CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 27 FEBBRAIO 2017 - periodo anno 2020- | det. N° 191 del 13 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 3108,00 | Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante ?Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città?, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l?attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. DECRETO 27 MAGGIO 2020 | det. N° 190 del 13 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Ottobre al 05 Dicembre 2021. | det. N° 189 del 10 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Comune di Isca | 0 | 16,99 | TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO PER TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) IN DISCARICA CONTROLLATA ANNI 1999-2000-2001 -. | det. N° 187 del 07 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 586,88 | LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORO PER POMPA DOSATRICE DI CLORO SAN SOSTENE SUPERIORE E PER INTERVENTI RETE FOGNARIA ? SALDO -. | det. N° 186 del 03 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Compagnia di assicurazione LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 84,00 | Impegno e Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. N° 184 del 03 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Procopio Immobiliare s.r.l. | 03277130799 | 3554,01 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; C.U.P.:? G99J16001310004? CIG : ?6961059F98? ? Liquidazione impresa Procopio Immobiliare s.r.l. a c.r. Via G. Donizetti S | det. N° 181 del 03 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore | 02550310797 | 8525,00 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA?, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - liquidazione periodo 01 M | det. N° 180 del 02 Dicembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Impianti Termoidraulici di Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C352V | 5000,00 | LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE | det. N° 179 del 26 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | SIFIL Srl | 02685570794 | 2409,56 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE | det. N° 177 del 24 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Notaro Domenico | NTRDNC87P30I872O | 1,89 | Liquidazione incarico professionale per le attività tecnico-amministrative di supporto Ufficio Tecnico per le attività connesse alle concessioni demaniali marittime e Sistema Informativo Demanio (SID). | det. N° 175 del 24 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Avvolgimenti Motori Elettrici di Ruggero Frustaci | FRSRGR58E12D257B | 7,59 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE MARINA | det. N° 174 del 24 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 97078,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016. - Liquidazione all?associazione Città Solidale Onlus - | det. N° 173 del 23 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 100000,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016. - Liquidazione all?associazione Città Solidale Onlus - | det. N° 172 del 23 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Eugenio Azzinari Eredi Snc | 02764930786 | 871,09 | Progetto per la ?ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella Luppinati? 3° stralcio- importo complessivo Euro 210.000,00; C.U.P.:? G95H17000000004, C.I.G. 73891718CD? Liquidazione saldo finale a favore dell?Impresa Eugenio Azzinari Eredi Snc | det. N° 167 del 17 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Daniela Leone | LNEDNL68S63D976Y | 4000,00 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? Liquidazione Arch. Leone Daniela- | det. N° 166 del 10 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 3960,00 | Liquidazione servizio di ampliamento servizio di raccolta. | det. N° 165 del 10 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | .E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17177,01 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Settembre 2021. | det. N° 164 del 10 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 2250,00 | ? Liquidazione Polizza a favore dell?ANAS | N° 161 del 04 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 11,09 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Agosto al 05 Ottobre 2021. | det. N° 160 del 03 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Ussia Agazio Carmelo nato | 02141920799 | 6,80 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA 2021 - | det. N° 158 02 Novembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 22,71 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2021. | det. N° 157 del 29 Ottobre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ATO | | 9400,00 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre Sesto- Anno 2021 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. N° 156 del 26 Ottobre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Regione Calabria Dipartimento 11 Ambiente e Territorio | 0 | 983,88 | Conferimento Rifiuti Solidi Urbani presso discarica autorizzata - Liquidazione alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Liquidazione somma Residuo tariffario anno 2019 ?. | det. N° 155 del 26 Ottobre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 5576,66 | LIQUIDAZIONE RATA NOVEMBRE-DICEMBRE ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. N° 151 del 14 Ottobre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | .E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17635,60 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Agosto 2021. | det. N° 150 del 14 Ottobre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | .E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717, | 19400,72 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Luglio 2021. | det. N° 149 del 30 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C352V | 2,18 | LIQUIDAZIONE - SUPPORTO ALL?ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE. | det. N° 148 del 30 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 3584,60 | LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE IN VIA G. GENTILE | det. N° 147 del 30 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Conscoop | 00140990409 | 6,39 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato. - liquidazione fattura accordo bonario del 2 Febbraio 2017 | det. N° 146 del 30 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 1738,80 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | det. N° 144 del 24 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 3,93 | Servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ? durata tre anni - liquidazione Febbraio-Agosto 2021? | det. N° 143 del 23 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Romana Pozzi Service Srl | 03584070795 | 3000,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE, E INTERVENTI DI PULIZIA SERBATOI. | det. N° 142 del 23 settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Mosè Viscomi, | 02233829790 | 5,17 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE.? | det. N° 141 del 23 settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/10/2022 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 3433,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE | det. N° 140 del 23 settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | LD | 02705300792 | 335,00 | Liquidazione fattura acquisto materiale vario. | det. N° 139 del 23 Settembre 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro - Dipartimento di Scienze della Salute | 97026980793 | 2440,00 | Redazione pratica per concessione in sanatoria derivazione acque sotterranee tramite pozzi? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n.11 del 12 Luglio 2018. - analisi completa ? controllo annuale di cui al D.M. 12.11.1992, n.542 e s.m.i. ? liquidazione analisi chimiche terza e quarta sta | det. n. 134 del 23.09.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | francesco froio | FROFNC60M08D257U | 15,23 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; C.U.P.:? G93H19000210004? C.I.G. 80249362AF ? Liquidazione III acconto competenze tecniche incarico professionale per la Progettazione Definitiva | det. n. 137 del 23.09.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | caporale vittorio | c | 1,72 | 17.142,86 | 17.142,86 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | DUE ENNE COSTRUZIONI SRL - | 03485580793 | 17142,00 | Lavori di ?Realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada/e Via Lungomare di accesso a Via delle Gardenie e SS 106?. - Liquidazione acconto a favore dell?Impresa DUE ENNE COSTRUZIONI SRL - | det. n. 131 del 07.09.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | ato catanzaro | 00 | 9400,01 | CRSSLV69C42M208V | det. n. 128 del 06.09.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | Dott.ssa Silvia Corasaniti | CRSSLV69C42M208V | 5000,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Liquidazione di spesa incarico revisore contabile SPRAR ? dott.ssa Silvia Corasaniti - | det. n. 127 del 06.09.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | OFFICINA MECCANICA PROCOPIO GREGORIO | PRCGGR57R19I164G | 6131,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI; | det. 126 del 06.09.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/10/2022 | impresa Edil Service di Nicola Portaro | 03384500793 | 82,59 | Quinto SAL e Liquidazione impresa Edil Service di Nicola Portaro - realizzazione scuola media | det. 122 del 13.08.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | PROCEDURA APERTA | |
21/10/2022 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 11085,42 | liquidazione gestione depurazione periodo 06 Giugno al 05 Agosto 2021. | det. n. 121 del 12.08.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/10/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 17714,25 | liq. RSU giugno | deter. 120 del 11.08.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | PROCEDURA NEGOZIATA | |
21/10/2022 | Compagnia di assicurazione LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 00 | 374,50 | liq. polizze | determina 119 del 11.08.2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L. | 03119630717 | 2600,00 | RACCOLTA RIFIUTI STRAORDINARI | 117 DEL 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | vITTORIA pITTELLI | PTTVTR69D63I164Z | 264,96 | Liquidazione SALDO competenze tecniche D. L. Arch. Liquidazione SALDO competenze tecniche D. L. Arch. Vittoria Pittelli Viale Stazione, 6 San Sostene C.F. PTTVTR69D63I164Z P.Iva 02514690797Viale Stazione, 6 San Sostene C.F. PTTVTR69D63I164Z P.Iva 02514690797 - LAVORI SS 106 | 116 DEL 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 228,79 | - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL RUP SALDO -lavori ss 106 | 115 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | ing Gambardella Costantino | GBMCTN74A29C352Q | 832,00 | Liquidazione acconto compenso ?Consulenza tecnica d?ufficio ? procedimento di cui alla causa iscritta al n. 504/2020 R.G.? | det 114 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | Amministrazione Provinciale di Catanzaro | 00 | 70,00 | spese istrutturie rilascio Autorizzazione Paesaggistica riferimento | 113 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | Regione Calabria | 00 | 26577,00 | Conferimento Rifiuti Solidi Urbani presso discarica autorizzata - Liquidazione alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Liquidazione somma Conguaglio tariffario 2016/2017 ? DGR n. 220 del 2019. | 111 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2022 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L | 03119630717 | 34641,00 | liquidazione canoni di gestione servizio periodo Aprile -Maggio 2021. | 98 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | PROCEDURA APERTA | |
16/06/2022 | sorical | 02559020793 | 19,38 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2021. | 112 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/07/2021 | M.E.A. Manna Ecologia | 03119630717 | 34641,56 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Aprile -Maggio 2021. | det. n. 98 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente | 03119630717 | 550,00 | Raccolta materiale vegetale nei pressi del Lido Meridie sul Lungomare ? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n. 25/2020. ? Impegno e liquidazione - | det. n. 97 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | fp sicurezza | 02663040794 | 756,40 | Liquidazione per esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell?affidamento servizio di autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale. | det. n. 95 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Giorgio Procopio | 01694150796 | 8972,95 | Liquidazione competenze per acctastamento edifici comunali. | det. n. 93 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | PERRI DOMENICO | PRRDNC87D21C352D | 3166,13 | .L. del 30 Aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita") e Decreto del MiSE del 14.05.2019 - Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - | det. n. 91 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre quarto - Anno 2021 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. n. 90 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Società Energetica | 02550310797 | 14582,16 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA?, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 | det. n. 85 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Carlo Clericò | 01651880799 | 3000,00 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI IMMOBILI DEL RIONE CASTELLO PER UTILIZZO RICETTIVO TURISTICO-GIOVANILE. Delibera CIPE 89/2012 ? Fondo di Sviluppo e Coesione 2000/2006 ? Recupero Centri Storici. CUP: G93D13000530002. | det. n. 84 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 11153,32 | LIQUIDAZIONE RATA LUGLIO ? OTTOBRE ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 83 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 21328,05 | D.L. del 30 Aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita") e Decreto del MiSE del 14.05.2019 - Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - | det. n. 82 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Giuseppe Sestito | sSTGPP79E05C352F | 197,23 | Art 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Assegnazione ai comuni di contributi per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile ? Decreto 14 gennaio 2020 ? | det. n. 81 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Mosè Viscomi | VSCMSO62A09D257K | 21323,14 | Art 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Assegnazione ai comuni di contributi per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile ? Decreto 14 gennaio 2020 ? | det. n. 80 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791. | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Aprile al 05 Giugno 2021. | det. n. 79 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | CORAPI s.a.s. Area | 03016810792 | 1738,80 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | det. n. 77 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 70000,00 | Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?siproimi/sprar per il periodo 01.01.2021 ? 30.06.2023 - L | det. n. 76 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | cafiso angelo | 025222770797 | 336,35 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI IMMOBILI DEL RIONE CASTELLO PER UTILIZZO RICETTIVO TURISTICO-GIOVANILE. CUP: G93D13000530002. | det. n. 73 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | AT.O. Catanzaro | ATO. Catanzaro | 9400,01 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre terzo - Anno 2021 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. n. 72 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | M.E.A. Manna | 03119630717 | 36726,72 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Febbraio-Marzo 2021. | det. n. 71 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | IBI S.p.A. e struzioni Dondi Sp.A | 06593350637 0103480299 | 20000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LE SOCIETA? IBI SPA E COSTRUZIONI DONDI?- | det. n. 70 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA | 03090560792 | 35522,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA COME DA CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 27 FEBBRAIO 2017 - periodo anno 2019- | det. n. 68 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Chiaravalloti Claudio | CHRCLD69P30D257M | 3300,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE IN VIA DEGLI ULIVI E VIA LUNGOMARE E RETE FOGNARIA CONTRADA COSTANTINO. | det. n. 66 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | CORASANITI SALVATORE | CRSSVT58L18D257A | 1703,85 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER PER SOSTITUZIONE COPERTONI. | det. n. 60 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Febbraio 2021 al 05 Aprile 2021. | det. n 58 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Vincenzo Palaia | 02166870788 | 1015,04 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 55 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Simonetta Alecci | LCCSNT55D48H501G | 4218,76 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 54 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 32837,28 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2021. | det. n. 53 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Nicola Portaro | 03384500793 | 114136,58 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 52 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Comune di Satriano | Comune di Satriano | 38422,01 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato e impianti di sollevamento; | det. n. 50 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 7686,74 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre secondo - Anno 2021 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. n. 47 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Amministrazione Provinciale di Catanzaro | Amministrazione Provinciale di Catanzaro | 300,00 | conferenza dei servizi per l?acquisizione dei pareri necessari all?approvazione del Piano Spiaggia Comunale di San Sostene - | det. n. 45 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | M.E.A. Manna Ecologia | 03119630717 | 37984,46 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo Dicembre 2020 ? Gennaio 2021. | det. n. 44 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Università degli Studi Magna Grecia | 97026980793 | 1220,00 | Redazione pratica per concessione in sanatoria derivazione acque sotterranee tramite pozzi? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n.11 del 12 Luglio 2018. | det. n. 43 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Saverio Frustagli | FRSSVR57C29I164C | 16426,33 | Liquidazione Lavori per la ? Realizzazione di 27 loculi nel cimitero comunale? in San Sostene Superiore e competenze spettanti al RUP. | det. n. 42 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | BCC Credito Cooperativo di Montepaone | BCC Credito Cooperativo di Montepaone | 20516,65 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI IMMOBILI DEL RIONE CASTELLO PER UTILIZZO RICETTIVO TURISTICO-GIOVANILE. CUP: G93D13000530002. | DET. N. 37 DEL 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 1217,33 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI IMMOBILI DEL RIONE CASTELLO PER UTILIZZO RICETTIVO TURISTICO-GIOVANILE. CUP: G93D13000530002. | det. n. 36 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Sergio Pecoraro | PCRSRG78A05C352Z | 2951,72 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI DIVERSI IMMOBILI DEL RIONE CASTELLO PER UTILIZZO RICETTIVO TURISTICO-GIOVANILE. CUP: G93D13000530002. | det. n. 35 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Mauser Gas | 03081120788 | 1000,40 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SCUOLA VIA GENTILE. | det. n. 34 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 367,53 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE MATERIALI DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO. | det. n. 32 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Notaro Domenico | NTRDNC87P30I872 | 937,35 | LIQUIDAZIONE III° ACCONTO PER REDAZIONE PCS. | det. n. 30 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Pasquale Rachiele | RCHPQL84M06C616S | 2156,77 | Art 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Assegnazione ai comuni di contributi per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile ? Decreto 14 gennaio 2020 ? | det. n. 28 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 11,11 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre primo - Anno 2021 all?ufficio ATO presso il Comune di Catanzaro. | det. n. 26 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Soc. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Dicembre 2020 al 05 Febbraio 2021. | det. n. 25 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Notaro Domenico | NTRDNC87P30I872O | 1906,69 | Liquidazione saldo incarico determina n.75 del 21.09.2016 inerente il frazionamento area espropriata per il sottovia ferroviario al tecnico Geom. Notaro Domenico C.F. NTRDNC87P30I872O e P.Iva 03007170792. | det. n. 23 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Caporale Vittorio e Mongiardo Pietro | Caporale Vittorio e Mongiardo Pietro | 1068,50 | Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2020, liquidazione indennità al personale dipendente. | det. n 22 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 11153,32 | LIQUIDAZIONE RATA MARZO ? GIUGNO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 21 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 19132,38 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2020 | det. n. 20 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 408,89 | Art 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Assegnazione ai comuni di contributi per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile ? Decreto 14 gennaio 2020 ? | det. n. 19 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Costruzioni Edili e Stradali di Mosè Viscomi | VSCMSO62A09D257K | 22434,33 | Art 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Assegnazione ai comuni di contributi per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile ? Decreto 14 gennaio 2020 ? | det. n. 18 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | B.B.M.L.E.S. ITALIA S.a.s | 02465030803 | 4880,00 | INSTALLAZIONE LUMINARIE anno 2020. | det. n. 15 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 665,50 | Lavori urgenti eseguito presso l?impianto di sollevamento Sant?Antonio ? Liquidazione della Spesa - (Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Sestito). | det. 14 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 2147,77 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa- | det. n. 13 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Impianti Termoidraulici di Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C352V | 5209,00 | LIQUIDAZIONE SALDO - LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE VIA ROMA E VIA MARCONI IN SAN SOSTENE SUPERIORE. | det. n. 12 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | LIoyd Italico | 02003580798 | 1154,50 | Impegno e Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. n. 10 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Frustagli Maria Caterina | FRSMCT87M71C352S | 265,00 | LIQUIDAZIONE NEGOZIAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SIG.RA FRUSTAGLI MARIA CATERINA - | det. n. 9 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Edil Service | 03384500793 | 137599,58 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 5 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | giuseppe sestito | sSTGPP79E05C352F | 4042,81 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 4 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Francesco Froiio | 02029740798 | 22838,40 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 3 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 5576,66 | LIQUIDAZIONE RATA GENNAIO ? FEBBRAIO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 1 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.R.L | 03119630717 | 32588,08 | Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili dell?Unione dei Comuni del Versante Ionico ? Servizio di raccolta e trasporto?. CIG Madre: 829509401F - CIG derivato: 8451685718 ? CUP: G19E20000460004; liquidazione canoni di gestione servizio periodo 01 Ottobre 2020 al 30 Novembre 20 | det. n. 135 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SIFIL Srl | 02685570794 | 16699,84 | Lavori per il ?Rispristino delle condizioni di sicurezza della viabilità comunale con utilizzo dei contributi di cui alla legge n.145/2018? ? ? Decreto del Ministero dell?Interno ? Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali ? Direzione centrale della Finanza Locale del 10 Genn | det. n. 133 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Ottobre 2020 al 05 Dicembre 2020. | det. n. 130 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Università degli Studi Magna Grecia | 97026980793 | 1220,00 | Redazione pratica per concessione in sanatoria derivazione acque sotterranee tramite pozzi? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n.11 del 12 Luglio 2018. | det. n. 126 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 4902,89 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa- | det. n. 125 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Procopio Immobiliare | 03277130799 | 581,70 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 123 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Procopio Immobiliare | 03277130799 | 5752,59 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 122 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Saverio Frustagli | 02675830794 | 10000,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE FOGNARIE E IDRICHE, E INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO COMUNALE ? liquidazione di spesa - | det. n. 121 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Corasaniti Rocco | CRSRCC70P29I164U | 2800,00 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI ? liquidazione fattura ? | det. n. 120 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Società SudGrafica | 01328790793 | 634,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ?TABELLE VIE TERRITORIO COMUNALE; | det. n. 119 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 74384,26 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016. | det. n. 118 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA | 03090560792 | 35522,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA COME DA CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 27 FEBBRAIO 2017 - periodo anno 2018- | det. n. 117 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | LIoyd Italico Agenzia | 02003580798 | 2250,00 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 116 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Caporale Vittorio e Mongiardo Pietro | Caporale Vittorio e Mongiardo Pietro | 631,44 | Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019, liquidazione indennità al personale dipendente. | det. n. 115 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Società LD | 02705300792 | 948,00 | Liquidazione fattura acquisto materiale vario. | det. 114 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793- | 22992,09 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2020 | det. n. 11 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 5576,66 | LIQUIDAZIONE RATA NOVEMBRE ? DICEMBRE ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 110 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | OFFICINA MECCANICA PROCOPIO GREGORIO | PRCGGR57R19I164G | 3091,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI; | det. 108 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | iuseppe Procopio | PRCGPP80L21C616D | 3624,40 | Liquidazione Saldo Incarico professionale ? stato di consistenza - computazione del danno mediante rilievo topografico e relativo computo metrico delle lottizzazioni ?Cora 2000 Conv. Urb. Rep. n. 181/2002 e Opera SPA Conv. Urb. Rep. n. 266/2007?. | det. 107 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Agosto 2020 al 05 Ottobre 2020. | det. n. 106 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 11113,28 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre sesto - Anno | det. n. 104 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Vittoria Pittelli | 02514690797 | 600,00 | Lavori di completamento della messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di San Sostene tra la prog. Chilometrica 160+253 e la prog. 159+963,53 del Comune di San Sostene. | det. n. 103 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Edil Service di Nicola Portaro | 03384500793 | 78568,02 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 98 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Vittorio Caporale | Vittorio Caporale | 1724,13 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO DAL DIPENDENTE SIG. CAPORALE VITTORIO. | det. n. 97 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SudGrafica di Mantello Salvatore | 01328790793 | 603,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ?SEGNALETICA TERRITORIO COMUNALE?. | det. n. 95 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 148000,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016. | det. n. 94 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | LIoyd Italico | 02003580798 | 374,50 | Impegno e Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. n. 91 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Giugno 2020 al 05 Agosto 2020. | det. n. 90 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 11113,28 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre quinto - Anno | det. n. 89 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 16941,89 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2020 | det. n. 88 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 22357,84 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2020 | det. n. 87 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Gullifa Domenico | 03294900794 | 1769,20 | Lavori ?Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile?, finanziamento di cui all?art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018, assegnati con D.P.C.M. del 27 Febbraio 2019. | det. n. 83 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Daniela Leone | LNEDNL68S63D976Y | 2835,55 | Lavori ?Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile?, finanziamento di cui all?art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018, assegnati con D.P.C.M. del 27 Febbraio 2019. | det. n. 82 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Chiaravalloti Umberto | CHRMRT78C29D257 | 13270,49 | Lavori ?Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile?, finanziamento di cui all?art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018, assegnati con D.P.C.M. del 27 Febbraio 2019. | det. n. 81 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Silvia Corasaniti, | CRSSLV69C42M208V | 5000,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Liquidazione di spesa incarico revisore contabile SPRAR ? dott.ssa Silvia Corasaniti - | det. n. 80 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 2338,74 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | det. n. 79 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11085,42 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Aprile 2020 al 05 Giugno 2020. | det. n. 78 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 11153,32 | LIQUIDAZIONE RATA LUGLIO ?AGOSTO ? SETTEMBRE - OTTOBRE ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 75 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | nfogest | 0738489063 | 610,00 | D.lgs 229 del 29/12/2011- Liquidazione di spesa per la fornitura del sofware ?Appalti PA per la trasmissione dei dati del Monitoraggio delle OO.PP. al BDAP? e relativa assistenza tecnica alla INFOGEST per servizio di caricamento e invio dati BDAP. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.- | det. n. 70 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 11113,28 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre quarto - Anno | det. n. 68 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Ruggero Frustaci | 01211510795 | 8161,80 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE MARINA E CAPOLUOGO | det. n. 67 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 2788,33 | LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 66 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 159291,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016. | det. n. 65 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA | 03090560792 | 29780,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA COME DA CONVENZIONE FIRMATA IN DATA 27 FEBBRAIO 2017 - periodo anno 2017- | det. n. 62 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | DBM INTERNATIONAL | 02636280790 | 5276,50 | Liquidazione fattura per la fornitura cestini portarifiuti. TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.- CIG: Z802C8C74D. | det. n. 59 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | LLOYD ITALICO | 02003580798 | 1291,00 | Impegno e Liquidazione polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. n. 58 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Regione Calabria | Regione Calabria | 50852,62 | Conferimento Rifiuti Solidi Urbani presso discarica autorizzata - Liquidazione alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Liquidazione somma per conferimento rr.ss.uu. anno 2018 | det. n. 57 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Giuseppe Procopio | PRCGPP80L21C616D | 3624,40 | Liquidazione I Acconto Incarico professionale ? stato di consistenza - computazione del danno mediante rilievo topografico e relativo computo metrico delle lottizzazioni ?Cora 2000 Conv. Urb. Rep. n. 181/2002 e Opera SPA Conv. Urb. Rep. n. 266/2007?. | det. n. 56 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | CN34 Srl | 12709591007 | 4871,50 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 55 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | B.B.M.L.E.S. ITALIA | 02465030803. | 2500,00 | INSTALLAZIONE LUMINARIE anno 2019. | det. n. 53 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | caporale vittorio e mongiardo pietro | caporale e mongiardo | 500,00 | Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018, liquidazione indennità al personale dipendente. | det. 30 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | caporale vittorio | caporale | 150,00 | Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017, liquidazione indennità al personale dipendente. | det. 52 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | notaro domenico | NTRDNC87P30I872O | 300,00 | Liquidazione saldo - incarico professionale per le attività tecnico-amministrative di supporto Ufficio Tecnico per il caricamento concessioni demaniali marittime sul Sistema Informativo Demanio (SID). - | det. n. 51 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 2000,00 | LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE IN VIA G. GENTILE ? liquidazione secondo acconto ? | det. n. 50 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Ato Catanzaro | Ato Catanzaro | 11113,28 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre terzo - Anno | det. n. 48 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 1950,66 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLE MAGNOLIE IN SAN SOSTENE MARINA E SISTEMAZIONE DI CLORATORE ACQUA POTABILE IN SAN SOSTENE SUPERIORE ? liquidazione di spesa a saldo? | det. n. 47 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa- | det. n. 46 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 20979,80 | D.L. del 30 Aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita") e Decreto del MiSE del 14.05.2019 - Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - | det. n. 45 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Giuseppe Sestito e ing. perri domenico | SSTGPP79E05C352F e PRRDNC87D21C352D | 3707,76 | D.L. del 30 Aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita") e Decreto del MiSE del 14.05.2019 - Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - | det. 44 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 22170,84 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Dicembre 2019 al 05 Aprile 2020. | det. 41 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa- | det. 38 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | IBI S.p.A. P.Iva 06593350637 con sede a Napoli in Viale G. Porzio,4 isola G7 e Costruzioni Dondi Sp.A P.Iva 00103480299 Viale delle Industrie, 13 A Rovigo | 06593350637 e 00103480299 | 20000,00 | LIQUIDAZIONE II RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LE SOCIETA? IBI SPA E COSTRUZIONI DONDI?- | det. n. 37 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 2000,00 | LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE IN VIA G. GENTILE ? Impegno di spesa ? | det. n. 35 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 378,20 | Liquidazione per esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell?affidamento servizio di autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale. | det. 34 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | A.T.O. Catanzaro | A.T.O. Catanzaro | 22226,56 | Versamento acconto oneri discarica per lo smaltimento dei R.S.U. ? Bimestre primo e | det. 33 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | regione calabria | regione | 33140,80 | Conferimento Rifiuti Solidi Urbani presso discarica autorizzata - Liquidazione alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Liquidazione somma per conferimento rr.ss.uu. saldo anno 2019. | det. n. 32 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Mauser Gas | 03081120788 | 1000,40 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SCUOLA VIA GENTILE | det. 31 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | 03384500793 | 71802,75 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 29 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Rina NISTICO? | 030389607799 | 3403,06 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | det. n. 28 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | domenico notaro | 03007170792 | 3436,46 | Liquidazione III° Acconto incarico determina n.75 del 21.09.2016 inerente il frazionamento area espropriata per il sottovia ferroviario al tecnico Geom. Notaro Domenico C.F. NTRDNC87P30I872O e P.Iva 03007170792. | det. n. 27 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L. | 0248386079 | 6880,80 | Lavori urgenti per disostruzione e pulizia pozzetti ? Liquidazione della Spesa - | det. n. 26 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Francesco Tardi | TRDFNC49D24A024J | 2284,24 | Edilizia Scolastica ? Delibera CIPE n.22 del 30.06.2014 ? Misure di Riqualificazione e Messa in Sicurezza degli Edifici Pubblici Sedi di Istituzioni Scolastiche Statali (Legge 98/2013, conversione D.L. 69/2013 ? Decreto del Fare?) . Scuola Secondaria 1° Grado ? Via G. Gentile, Finanziamen | det. n. 25 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Frustagli Giuseppe | 02675850792 | 2675850792,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI RETE FOGNARIA SAN SOSTENE SUPERIORE ? SALDO- | det. n. 24 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a | 02559020793 | 11153,32 | LIQUIDAZIONE RATA FEBBRAIO ? MARZO- APRILE - MAGGIO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | det. n. 23 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | LIoyd Italico | 02003580798 | 1154,50 | Impegno e Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. n. 20 dle 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | giuseppe sestito | SSTGPP79E05C352F | 2388,05 | P.A.G. Piano Azione Giovane ? Sicurezza e Legalità? ? Linea di Intervento 1 ?Sport e Legalità?, Iniziativa ?IO GIOCO LEgALE?. Lavori di ?Realizzazione Campo di calcio a cinque outdoor del Comune di San Sostene in Via G. Gentile? ? | det. 19 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Gianpiero Arena | RNAGPR77H24I463A | 3000,00 | P.A.G. Piano Azione Giovane ? Sicurezza e Legalità? ? Linea di Intervento 1 ?Sport e Legalità?, Iniziativa ?IO GIOCO LEgALE?. Lavori di ?Realizzazione Campo di calcio a cinque outdoor del Comune di San Sostene in Via G. Gentile? ? | det. n. 18 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 2101,23 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa- | det. n. 17 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 200000,00 | ?Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016. | det. n. 16 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Daniela Leone | 02598950794 | 1600,00 | Lavori ?Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile?, finanziamento di cui all?art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018, assegnati con D.P.C.M. del 27 Febbraio 2019. | det. n. 13 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 20550,84 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2019 | det. n. 12 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 7428,39 | POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 AZIONE 4.1.3 "Intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e sistema Smart City? Comune di San Sostene (CZ). C.U.P.:?G98C18000080002? - C.I.G. 7671757626 ? | dt. n. 11 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | PREMAC srl | 01612710796 | 1220,00 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 10 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Ing. Andrea Cosentino | CSNNDR74M27C352B | 565,13 | POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 AZIONE 4.1.3 "Intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e sistema Smart City? Comune di San Sostene (CZ). C.U.P.:?G98C18000080002? - C.I.G. 7671757626 ? | det. n. 9 del 2021 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Soc. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 6,95 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione gestione depurazione periodo 06 Giugno al 05 Agosto 2019. | det. n8 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Soc. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 11970,32 | Impianto di depurazione consortile dei Comuni di Soverato-Satriano-Davoli e San Sostene sito in località Corvo nel territorio di Soverato; liquidazione saldo gestione depurazione periodo 06 Giugno 2018 al 05 Dicembre 2018. | det. n. 7 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | aversa salvatore | VRSSVT64E31D257R | 16500,00 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? liquidazione della spesa Impresa Salvatore Aversa - | DET. N. 6 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | giuseppe sestito | SSTGPP79E05C352F | 597,48 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 2 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | pittelli vittoria | PTTVTR69D63I164Z | 1148,48 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det. n. 1 del 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Notaro Michele | NTRMHL63D01I164Z | 8190,00 | Liquidazione saldo I SAL per lavori di completamento della messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di San Sostene tra la prog. Chilometrica 160+253 e la prog. 159+963,53 del Comune di San Sostene. | det. 216 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 1950,66 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLE MAGNOLIE IN SAN SOSTENE MARINA E SISTEMAZIONE DI CLORATORE ACQUA POTABILE IN SAN SOSTENE SUPERIORE | det. n. 213 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | ditta Viscomi Mosè | VSCMSO62A09D257K | 5500,00 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? liquidazione della spesa Impresa Viscomi Mosè- | det. n. 211 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 5435,65 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? liquidazione della spesa Impresa Procopio Costruzioni s.r.l.- | det. 210 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Ruggero Frustaci | FRSRGR58E12D257B | 4270,00 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? liquidazione di spesa Impresa Frustaci Ruggero - | 209 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Notaro Michele | 01835910793 | 33367,40 | Lavori eseguiti a seguito dei nubifragi verificatesi dal 04/10/2018 al 05/10/2018 ? Interventi di somma urgenza ? liquidazione spesa Impresa Notaro Michele - | det. 208 del 20219 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Notaro Michele | 01835910793 | 8190,00 | lavori completamento SS 106 | 207 del 20219 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | Soc. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 6950,58 | depurazione | 206 del 20219 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/07/2021 | LIoyd Italico Agenzia di | 02003580798; | 2250,00 | polizza anas | 204 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 5575,66 | LIQUIDAZIONE RATA GENNAIO ?CONTRATTO DI UTENZA E DEFINIZIONE DEBITO NEI CONFRONTI DELLA So.Ri.Cal. S.p.A?- | DET. N. 5 DEL 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2021 | Domenico Scicchitani | SCCDNC54R14I164Y | 16307,68 | Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati-2° Stralcio? | DET. N. 4 DEL 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2021 | Giuseppe sestito | SSTGPP79E05C352F | 5507,43 | Lavori per la ?Realizzazione di una scuola media nella frazione marina di San Sostene Via G. Gentile - importo complessivo Euro 599.594,60; | DET. N. 3 DEL 2020 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/01/2021 | Società Solutive SRL | 02220110809 | 536,80 | Liquidazione fattura n. 179_19 - Acquisto sul Portale M.E.P.A. supporto elaborazioni mensili ed annuali della gestione del personale e relativi adempimenti fiscali per il triennio 2019-2021 | Det. n. 2/2020 | AREA FINANZIARIA | LAROCCA VINCENZO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
22/01/2021 | CORASANITI SALVATORE | / | 2177,37 | : LIQUIDAZIONE LAVORI PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | N° 203 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Procopio Giuseppe | / | 7958,00 | LIQUIDAZIONE - LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE VIA ROMA E VIA MARCONI IN SAN SOSTENE SUPERIORE | N° 202 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Impresa Procopio Costruzioni | 02784160794 | 5,00 | LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE IN VIA G. GENTILE ? liquidazione di spesa ? | N° 201 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Dott. Gullifa Domenico | 03294900794 | 1400,00 | Lavori ?Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile? | N° 200 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Varzi Luca | 02362500791 | 1015,04 | Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile ? | N° 199 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Mauser Gas srl | 03081120788 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SCUOLA VIA GENTILE | N° 198 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | ditta CORAPI s.a.s. Area di Servizio | 03016810792. | 1327,21 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | N° 197 del 05 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA | 03090560792 | 25000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA COME DA CONVENZIONE APPROVATA | N° 195 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Chiaravalloti Claudio | 03346730793 | 1980,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE IN VIA DEGLI ULIVI SAN SOSTENE MARINA. | N° 194 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | ing. Giuseppe Sestito | / | 486,79 | Liquidazioni competenze spettanti al RUP | N° 193 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 10013,21 | Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile | N° 192 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 726,00 | Lavori urgenti per disostruzione e pulizia pozzetti ? Liquidazione di Spesa | N° 189 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 28369,66 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2019 | N° 188 DEL 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | ?ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore | 02550310797 | 102078,21 | Liquidazione Secondo acconto impresa ENERGETICA SNC | N° 187 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Francesco Froiio | 02029740798 | 17763,20 | Liquidazione I acconto competenze tecniche incarico professionale per la Progettazione Definitiva | N° 185 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Arch. Criniti Michelangelo | 00342150794 | 15923,54 | Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile ? | N° 183 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 425,50 | LIQUIDAZIONE FORNITURA CLORO PER POMPA DOSATRICE DI CLORO SAN SOSTENE SUPERIORE. | N° 180 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Vincenzo Palaia | 02166870788 | 670,44 | LIQUIDAZIONE II° ACCONTO PER REDAZIONE PCS | N° 177 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | dott. Geol. Andrea Leuzzi | 02063220798 | 1723,31 | Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile ? | N° 176 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Domenico Scicchitani | 01513870798 | 5643,03 | Misure di Riqualificazione e Messa in Sicurezza degli Edifici Pubblici Sedi di Istituzioni Scolastiche Statali | N° 173 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Voci Adriano | 02648470793 | 2558,97 | Lavori per il ?Rispristino delle condizioni di sicurezza della viabilità comunale | N° 172 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | SIFIL Srl | 02685570794 | 34140,86 | Lavori per il ?Rispristino delle condizioni di sicurezza della viabilità comunale | N° 171 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Sandro GRECO s.r.l | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale | N° 170 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Giuseppe Sestito | / | 2913,44 | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE E RUP | N° 163 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Giuseppe Sestito | / | 2449,56 | Liquidazioni competenze spettanti al RUP | N.169 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Arch. Vittoria Pittelli | 02514690797. | 2000,00 | Lavori di completamento della messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di San Sostene | N° 168 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 6950,58 | liquidazione gestione depurazione periodo 06 Agosto al 05 Ottobre 2019. | N° 167 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Sandro GRECO s.r.l. | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale | N° 164 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Varzi Luca | 02362500791 | 1015,04 | - Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado | N° 162 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2021 | Ing. Domenico Scicchitani | 01513870798 | 20465,33 | ?ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella Luppinati? | 161 del 17 Ottobre 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Eugenio Azzinari Eredi Snc | 02764930786 | 25787,30 | Progetto per la ?ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella Luppinati? 3° srealcio- importo complessivo Euro 210.000,00; | det 160 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Notaro Michele | 01835910793 | 28000,00 | Liquidazione acconto I SAL per lavori di completamento della messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di San Sostene tra la prog. Chilometrica 160+253 e la prog. 159+963,53 | det 157 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Notaro Michele | 01835910793 | 28000,00 | Liquidazione acconto I SAL per lavori di completamento della messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di San Sostene tra la prog. Chilometrica 160+253 e la prog. 159+963,53 | det 157 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Notaro domenico | 03007170792 | 1575,00 | Liquidazione II° Acconto incarico determina n.75 del 21.09.2016 inerente il frazionamento area espropriata per il sottovia ferroviario al tecnico Geom. Notaro Domenico | del 155 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Geometra Notaro Domenico | 03007170792 | 3007170792,00 | LIQUIDAZIONE II° ACCONTO PER REDAZIONE PCS. | det 154 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Sandro GRECO s.r.l. | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa | det 151 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | CLAMA COSTRUZIONI | 03081540795 | 3190,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI RETE IDRICA | det 150 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 2923,21 | pulizia spiaggia anno 2019 | det 149 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 427,00 | LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. | det 148 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | LD | 02705300792 | 525,25 | Liquidazione acquisto materiale di consumo per decespugliatore e motosega | det 147 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | regione calabria | regione | 9346,40 | Conferimento Rifiuti Solidi Urbani presso discarica autorizzata - Liquidazione alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Liquidazione somma per conferimento rr.ss.uu. saldo I semestre 2019 | det 144 del 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Procopio Immobiliare s.r.l. | 03277130799 | 28600,00 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det 142/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Energetica | 02550310797 | 16500,00 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92; | det 141/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | ECN34 Srl | 12709591007 | 3190,00 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? importo complessivo Euro 321.134,92 | det 140/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 51651,39 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte | det 136/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 51651,39 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte | det 136/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | LIoyd Italico | 02003580798 | 484,00 | Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato | det. 134/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore, | 02550310797 | 7216,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLE MAGNOLIE IN SAN SOSTENE MARINA E SISTEMAZIONE DI CLORATORE ACQUA POTABILE IN SAN SOSTENE SUPERIORE ? | det. 131/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione ?Liquidazione di spesa | det. 130/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Jonica Spurghi srl di Guardavalle, | 02995760796 | 2090,00 | Lavori urgenti per disostruzione e pulizia pozzetti fognari ? Liquidazione di Spesa | det. 129/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Gullifa Domenico | 03294900794 | 3298,46 | Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile | 125/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | arch. leone | 02598950794 | 3900,00 | Rete fognaria nei pressi delle tre fontane, intervento in località Via Roma, frana nei pressi di Via Gentile | determina n. 124/2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/01/2021 | Impresa Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 9,14 | LIQUIDAZIONE SPESA PER AVORI DI RIPARAZIONE POZZETTI FOGNARI | determina | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/12/2020 | SudGrafica srl | 03664370792 | 164,70 | Fornitura segnaletica adesiva per seggi elettorali. | Determina n.85/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2020 | Mantello Salvatore | MNTSVT57S14B758U | 29,28 | Stampa manifesti (Bando alloggi popolari). | Determina n.84/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2020 | Mantello Salvatore | MNTSVT57S14B758U | 292,80 | Fornitura blocchetti per la mensa scolastica. | Determina n.83/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2020 | Mantello Salvatore | MNTSVT57S14B758U | 9,76 | Fornitura cartellini per rilascio carte d'identità. | Determina n.83/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2020 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 110,00 | Fornitura corona di alloro. | Determina n.82/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1054,08 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese novembre 2020. | Determina n.77/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2020 | Libreria Incontro s.a.s. di Adriana Lerro & C. | 02913520793 | 433,74 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2020/2021. | Determina n.76/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Soverato | 02003580798 | 2380,00 | Polizze assicurative scuolabus. | Determina n.75/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Cartopoint di Pezzanite Roberto | PZZRRT80M08C616C | 23,02 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2020/2021. | Determina n.74/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Maggioli SpA | 06188330150 | 128,27 | Fornitura registri stato civile anno 2021. | Determina n.73/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1089,22 | Servizio di custodia e mantenimetno cani randagi mese ottobre 2020. | Determina n.72/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | ENI S.P.A. | 00484960588 | 985,80 | Fornitura buoni carburante per scuolabus. | Determina n.71/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
14/12/2020 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 676,86 | Quota associativa anno 2020. | Determina n.65/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Cartolibreria Prisma Piroso sas di Spasari R. & C. | 01424260790 | 1884,10 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2020/2021. | Determina n.64/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Sistemic di Giuseppe Caporale | CPRGPP74D05A542L | 689,30 | Fornitura backup in cloud + configurazione software specifico + antivirus | Determina n.63/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Sistemic di Giuseppe Caporale | CPRGPP74D05A542L | 2704,33 | Assistenza sistemistica informatica anno 2018. | Determina n.62/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1163,88 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo 01.08.2020 - 30.09.2020. | Determina n.61/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 854,00 | Servizio di sanificazione locali adibiti a seggi elettorali. | Determina n.60/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Maggioli SpA | 06188330150 | 292,80 | Rilegatura registri stato civile anni 2018-2019. | Determina n.59/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1054,08 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese settembre 2020. | Determina n.58/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
14/12/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 300,24 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.07.2020 al 30.09.2020. | Determina n.57/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone noleggio trimestrale software dal 02.07.2020 al 02.10.2020. | Determina n.57/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1065,06 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese agosto 2020. | Determina n.52/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/12/2020 | Bweb srl | 01846690764 | 1280,00 | Piano di comunicazione Comune. News - Quadrimestre maggio-agosto 2020. | Determina n.51/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/09/2020 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1155,40 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo 01.06.2020 - 31.07.2020 | Determina n.48/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/09/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1021,14 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese luglio 2020. | Determina n.47/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/09/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 244,34 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 08.04.2020 al 02.07.2020. | Determina n.45/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/09/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone noleggio trimestrale software dal 02.04.2020 al 02.07.2020. | Determina n.45/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/09/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 988,20 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese giugno 2020. | Determina n.44/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/07/2020 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1163,88 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo 01.04.2020 - 31.05.2020. | Determina n.38/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/07/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 968,44 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese maggio 2020. | Determina n.37/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Bweb srl | 01846690764 | 1279,98 | Piano di comunicazione Comune. News - Quadrimestre gennaio-aprile 2020. | Determina n.35/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1163,88 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Pediodo 01.10.2019 - 30.11.2020. | Determina n.34/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Pro Loco San Sostene | 97041550795 | 3333,33 | Servizio di trasporto nel settore della scuola e del sociale. Erogazione contributo economico. Seconda rata. | Determina n.33/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | CONTRIBUTO | |
10/07/2020 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assisenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.04.2020 - 30.09.2020. | Determina n.32/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 922,32 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese aprile 2020. | Determina n.31/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 291,60 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 13.01.2020 al 08.04.2020 | Determina n.30/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone noleggio trimestrale software dal 02.01.2020 al 02.04.2020 | Determina n.30/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2020 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 88,85 | Spese postali. | Determina n.29/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/05/2020 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1163,88 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo dal 01.02.2020 - 31.03.2020. | Determina n.27/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/05/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 953,06 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese marzo 2020. | Determina n.26/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/05/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1873,19 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mesi gennaio-febbraio 2020. | Determina n.19/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/05/2020 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 1368,61 | Spese postali. | Determina n.18/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/05/2020 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1163,88 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo dal 01.12.2019 - 31.01.2020. | Determina n.16/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/05/2020 | Maggioli SpA | 06188330150 | 26,58 | Fornitura materiale elettorale. | Determina n.15/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
05/03/2020 | Pro Loco San Sostene | 97041550795 | 5000,00 | Servizio di trasporto nel settore della scuola e del sociale. Erogazione contributo economico. Prima rata. | Determina n.14/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | CONTRIBUTO | |
05/03/2020 | Cartolibreria Prisma Piroso sas di Spasari R. & C. | 01424260790 | 72,90 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2019/2020. | Determina n.07/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/03/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 345,97 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.10.2019 al 13.01.2020 | Determina n.06/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/03/2020 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone noleggio trimestrale dal 02.10.2019 al 02.01.2020. | Determina n.06/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/03/2020 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 93,15 | Spese postali. | Determina n.05/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/03/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 1021,14 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese dicembre 2019. | Determina n.04/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/03/2020 | Maggioli SpA | 06188330150 | 137,75 | Fornitura materiale elettorale. | Determina n.03/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
05/03/2020 | Pet Service srl | 02706550791 | 988,20 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese novembre 2019. | Determina n.02/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/03/2020 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.10.2019 - 31.03.2020. | Determina n.01/2020 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Food Distribution srl | 03331580799 | 1800,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Fornitura materiale vario per manifestazione escursione e giochi popolari. | Determina n.80/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Libreria Incontro s.a.s. di Adriana Lerro & C. | 02913520793 | 302,70 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2019/2020 | Determina n.79/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Soverato | 02003580798 | 2500,00 | Polizze assicurative scuolabus. | Determina n.78/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 110,00 | Fornitura corona di alloro - Commemorazione caduti in guerra. | Determina n.72/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Banda Stilo - Associazione Musicale Domenico e Armando Miriello | 90023660807 | 650,00 | Servizio bandistico - Commemorazione caduti in guerra. | Determina n.72/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Bweb srl | 01846690764 | 1920,00 | Piano di comunicazione Comune. News - Semestre luglio-dicembre 2019. | Determina n.71/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Cartopoint di Pezzanite Roberto | PZZRRT80M08C616C | 1847,53 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2019/2020. | Determina n.70/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Maggioli SpA | 06188330150 | 128,27 | Fornitura registri stato civile anno 2020. | Determina n.69/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 1018,94 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese ottobre 2019. | Determina n.68/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
30/12/2019 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 68,77 | Spese postali. | Determina n.67/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/11/2019 | ENI S.P.A. | 00484960588 | 2459,82 | Fornitura buoni carburante per scuolabus. | Determina n.66/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
29/11/2019 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1159,16 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo dal 01.08.2019 - 30.09.2019. | Determina n.65/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/11/2019 | Pet srl | 02706550791 | 922,32 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese settembre 2019. | Determina n.63/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/11/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 329,23 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.07.2019 al 02.10.2019 | Determina n.62/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/11/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone noleggio trimestrale dal 02.07.2019 al 02.10.2019 | Determina n.62/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/11/2019 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 826,58 | Spese postali | Determina n.61/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/11/2019 | Procopio Luca | PRCLCU76S09C352G | 520,00 | Attività stragiudiziale | Determina n.59/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | Associazione culturale "La Via dei Canti" | 95114550650 | 2250,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Organizzazione e gestione opera teatrale "Napule ...è il Sud la nostra terra. | Determina n.54/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | Associazione Cantieri di Imprese | 98117060784 | 3500,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Progettazione e rendicontazione degli eventi. | Determina n.53/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | Luminaria Jonica di Tassone Cosimo | TSSCSM70M26C352L | 1900,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Noleggio luminarie. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | Sinopoli Teodoro | SNPTDR64R23I872Q | 1500,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Direzione artistica del progetto. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | A.p.s. Xenia Soverato | 97067650792 | 800,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Organizzazione gestione tecnica evento concorso fotografico. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | A.p.s. Xenia Soverato | 97067650792 | 5000,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Organizzazione gestione tecnica evento musicale Daniele De Martino del 20.08.2019. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | SudGrafica s.r.l. | 03664370792 | 1000,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Fornitura biglietti lotteria, manifesti, locandine e poster per gli eventi. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | E' Group di Marasco Giuseppe | MRSGPP78B28D122X | 3300,00 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Esibizione artisti Ciccio Nucera e Valentina Balistreri in data 16 agosto 2019. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | S.IA.E. | 01336610587 | 656,23 | Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità. Permesso feste in piazza. | Determina n.52/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/10/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 953,06 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese agosto 2019. | Determina n.51/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/10/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 953,06 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese luglio 2019. | Determina n.48/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/10/2019 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1130,94 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo 01.06.2019 - 31.07.2019 | Determina n.47/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/10/2019 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 676,37 | Quota associativa anno 2019 | Determina n.46/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
11/10/2019 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 162,48 | Spese postali | Determina n.45/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/09/2019 | Pro Loco San Sostene | 97041550795 | 4333,33 | Servizio di trasporto nel settore della scuola e del sociale. Erogazione contributo economico. Terza rata. | Determina n.43/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | CONTRIBUTO | |
20/08/2019 | Pro Loco San Sostene | 97041550795 | 9100,00 | "Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità". Organizzazione e gestione economica eventi. | Determina n.42/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | CONTRIBUTO | |
09/08/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 324,03 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.04.2019 al 02.07.2019. | Determina n.40/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/08/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone noleggio trimestrale software dal 02.04.2019 al 02.07.2019. | Determina n.40/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/08/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 5595,39 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo gennaio-giugno 2019. | Determina n.39/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/08/2019 | Vittoria Pittelli | 02514690797 | 6,85 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det. N° 121 del 01 Agosto 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Silvia Corasaniti | 02563330790 | 5000,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Liquidazione di spesa incarico revisore contabile SPRAR | det. N° 118 del 25 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 189,10 | Liquidazione per esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell?affidamento servizio di autocontrollo dell?acqua potabile del pozzo incrocio Via del Mare con Via delle Magnolie. | det. N° 117 del 25 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Geometra Antonio Errigo | 01522940798 | 13,59 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det. N° 116 del 24 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Elisabetta Bravin | 022977290799 | 2,74 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det. N° 115 del 24 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Regione Calabria | varie | 9870,56 | Conferimento Rifiuti Solidi Urbani presso discarica autorizzata - Liquidazione alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - Liquidazione somma per conferimento rr.ss.uu. I trimestre 2019 | det. N° 114 del 24 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 2,55 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE MATERIALI DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO. | det. N° 112 del 22 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | IBI S.p.A. P.Iva 06593350637 con sede a Napoli in Viale G. Porzio,4 isola G7 e Costruzioni Dondi Sp.A P.Iva 00103480299 | 06593350637 00103480299 | 25000,00 | LIQUIDAZIONE I RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LE SOCIETA? IBI SPA E COSTRUZIONI DONDI?- | det. N° 111 del 18 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 23,96 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2019 | det. N° 110 del 17 Luglio | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Ruggero Frustaci | 01211510795 | 610,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE MARINA | det. N° 109 del 15 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Infogest | 07384890633 | 780,80 | D.lgs 229 del 29/12/2011- Liquidazione di spesa per la fornitura del sofware ?Appalti PA per la trasmissione dei dati del Monitoraggio delle OO.PP. al BDAP? e relativa assistenza tecnica alla INFOGEST per servizio di caricamento e invio dati BDAP | det. N° 106 del 05 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | CORAPI s.a.s | 03016810792 | 1,38 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA- | det. N° 104 del 04 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | CLAMA COSTRUZIONI | 03081540795 | 5290,55 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI RETE IDRICA | det. N° 103 del 04 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Sud Pozzi di Vetrano Giuseppe | VTRGPP68R06E239K | 14,98 | LAVORI DI CAPTAZIONE ACQUA POTABILE MEDIANTE POZZI ? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n.11 del 12 Luglio 2018. ? Liquidazione della spesa | det. N° 102 del 02 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Revisione Auto BN di Bruno Leuzzi & C. SAS | 02927810792 | 133,76 | Liquidazione per revisione mezzi comunali fiat punto targata CM687HP, automezzo fuoristrada targato BA160MH. | det. N° 101 del 02 Luglio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 1400,82 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione | N° 99 del 28 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 20,60 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2019 | det. N° 98 del 28 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Romana Pozzi Services SRL | 03584070795 | 9460,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI URGENTI PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI. | det. N° 97 del 28 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione | det. N° 96 del 27 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione | det. N° 95 del 27 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione | det. N° 94 del 27 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 700,41 | Sorveglianza e manutenzione ordinaria della rete fognaria e pluviale comunale, ivi comprese la video ispezione, la stasatura, l?idropulitura, la derattizzazione e la disinfestazione | det. N° 93 del 27 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa | 03322990791 | 6950,58 | liquidazione gestione depurazione periodo 06 Aprile al 05 Giugno 2019. | det. N° 92 del 27 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Francesco Tardi | TRDFNC49D24A024J | 51,32 | Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile | det. N° 91 del 26 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Società Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 16,81 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Maggio 2018 al 05 Giugno 2018 e liquidazione lavori di somma urgenza. | det. N° 90 del 26 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 6,33 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO SU VIA LEOPARDI E VIA MANZONI, SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA DELL?IMPIANTO PUBBLICO SEMPRE NEI PRESSI DI VIA LEOPARDI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE | det. N° 89 del 25 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Eugenio Azzinari Eredi Snc | 02764930786 | 67,40 | ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella Luppinati? 3° srealcio | det. N° 86 del 18 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | EUROGREEN | 03090560792 | 25000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROGREEN SOCIETA? COOPERATIVA COME DA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N° 96 DEL 15.12.2010. - periodo anno 2015- | det. N° 74 del 05 Giugno 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa | 03322990791 | 6950,58 | liquidazione gestione depurazione periodo 06 Febbraio al 05 Aprile 2019. | det. N° 69 del 29 Maggio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Vs Motors snc di Procopio Salvatore & Barbieri Vincenzo | 03542080795 | 6,02 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI; | det. N° 66 del 09 Maggio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 2,58 | Liquidazione polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. N° 63 del 24 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | ECN34 Srl | 12709591007 | 70,41 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det. N° 62 del 23 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | N° 60 del 12 Aprile 2019 | 02514690797 | 4,54 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det. N° 60 del 12 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 7,22 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO SU VIA LEOPARDI E VIA MANZONI, SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA DELL?IMPIANTO PUBBLICO SEMPRE NEI PRESSI DI VIA LEOPARDI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE | det. N° 59 del 11 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Domenico Scicchitani | 01513870798 | 10,41 | ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella Luppinati | det. N° 57 del 09 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Andrea Cosentino | CSNNDR74M27C352B | 1,90 | Liquidazione competenze tecniche - incarico professionale per servizi di ingegneria per collaudo opere. | det. N° 56 del 09 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | B.B.M.L.E.S. ITALIA S.a.s | 02465030803 | 2500,00 | INSTALLAZIONE LUMINARIE anno 2018. | det. N° 54 del 08 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa | 03322990791 | 6950,58 | liquidazione gestione depurazione periodo 06 Dicembre 2018 al 05 Febbraio 2019. | N° 53 del 08 Apriel 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 1,17 | LIQUIDAZIONE LAVORI PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI; | det. N° 50 del 04 Aprile 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Regione Calabria | varie | 616,75 | Lavori relativi ?A.P.Q. Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria ? I° atto integrativo ? Aree demaniali nel Comune di San Sostene? ? Restituzione somme alla Regione Calabria? | det. N° 47 del 26 Marzo 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 732,00 | Liquidazione per esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell?affidamento servizio di autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale. | det. N° 43 del 06 Marzo 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | CORAPI s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 1,37 | fornitura carburante | det. N° 42 del 06 Marzo 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Sud Pozzi di Vetrano Giuseppe | VTRGPP68R06E239K | 12000,00 | LAVORI DI CAPTAZIONE ACQUA POTABILE MEDIANTE POZZI ? adempimenti a seguito di Ordinanza Sindacale n.11 del 12 Luglio 2018. ? Liquidazione della spesa | det. N° 41 del 28 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 6,84 | Intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e sistema Smart City | det. N° 40 del 28 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Mauser Gas srl | 03081120788 | 982,10 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SCUOLA VIA GENTILE. | det. N° 32 del 25 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Regione Calabria | varie | 126,00 | pagamento del contributo di istruttoria alla Regione Calabria - | DET.N° 31 del 25 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Soc. Manutambiente Ecologia ? Società Cooperativa a R.L. | 03322990791 | 29821,56 | liquidazione acconto gestione depurazione periodo 06 Giugno 2018 al 05 Dicembre 2018. | DET. N° 23 del 13 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | EL. MAS SNC | 00820260792 | 319,00 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA EL. MAS SNC DI TINO MARIA GRAZIELLA COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE | DET. N° 21 del 07 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Idona Anna | VARIE | 45,38 | LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE E RATEIZZAZIONE SCADENZE IDONE ANNA/COMUNE DI SAN SOSTENE?- | DET. N° 20 del 07 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Giuseppe Sestito | SSTGPP79E05C352F | 1,38 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53, LIQ. RUP | DET. N° 18 del 05 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | LIoyd Italico Agenzia di Soverato | 02003580798 | 1140,00 | Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. N° 17 del 05 Febbraio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | pittelli Vittoria | PTTVTR69D63I164Z | 3,55 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53, liq. competenze tecniche | det. N° 12 del 30 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | ECN34 Srl | 12709591007 | 48,35 | messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det. N° 11 del 30 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Saverio Grillone | GRL SVR 79P25 Z 133E | 4680,00 | Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della L. 353/000 ? Liquidazione competenze tecniche | det. N° 10 del 29 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Andrea Cosentino | CSNNDR74M27C352B | 5361,44 | Intervento di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica e sistema Smart City?, liq competenze e rup | det. N° 09 del 29 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | ditta Luciano Geometra Mario | 01274750791 | 16990,73 | Lavori di ?Realizzazione Campo di calcio a cinque outdoor del Comune di San Sostene in Via G. Gentile | det. N° 07 del 17 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 6,85 | RIPARAZIONE RETE IDRICA | det. N° 6 del 17 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | Mauser Gas srl | 03081120788 | 491,10 | FORNITURA DI GAS GPL PRESSO SCUOLA VIA GENTILE. | det. N° 5 del 17 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483860793 | 6,30 | servizio spurgo | det. n. 02 del 10 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/08/2019 | SANDRO GRECO S.R.L | 02483860793 | 793,00 | fornitura clori | det. n. 01 del 10 Gennaio 2019 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2019 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1127,28 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo 01.04.2019 - 31.05.2019 | Determina n.34/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Cartolibreria Prisma Piroso sas di Spasari R. & C. | 01424260790 | 119,78 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2018/2020. | Determina n.33/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Chiaravalloti Umberto | CHRMRT78C29D257M | 183,18 | Fornitura materiale vario di ferramenta. | Determina n.32/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Vodafone Italia S.p.A. | 93026890017 | 1740,55 | Servizio di telefonia fissa, mobile e rete internet. Periodo 29.12.2018 - 31.03.2019 | Determina n.29/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.04.2019 - 30.09.2019. | Determina n.28/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 371,69 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.01.2019 al 02.04.2019. | Determina n.27/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone di noleggio trimestrale software dal 02.01.2019 al 02.04.2019. | Determina n.27/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2019 | Pro Loco San Sostene | 97041550795 | 4333,33 | Servizio di trasporto nel settore della scuola e del sociale. Seconda rata. | Determina n.26/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | CONTRIBUTO | |
04/07/2019 | ENI S.P.A. | 00484960588 | 1967,95 | Fornitura buoni carburante per scuolabus | Determina n.17/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
04/07/2019 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 90,32 | Spese postali | Determina n.16/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Pro Loco San Sostene | 97041550795 | 4333,33 | Servizio di trasporto nel settore della scuola e del sociale. Erogazione contributo economico. Prima rata. | Determina n.10/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | CONTRIBUTO | |
25/02/2019 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 122,00 | Fornitura corona di alloro - Commemorazione caduti in guerra | Determina n.9/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Banda Stilo - Associazione Musicale Domenico e Armando Miriello | 90023660807 | 650,00 | Servizio bandistico - Commemorazione caduti in guerra | Determina n.9/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 220,82 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.10.2018 al 02.01.2019 | Detremina n.8/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone di noleggio trimestrale software dal 02.10.2018 al 02.01.2019 | Determina n.872019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 953,06 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese dicembre 2018. | Determina n.7/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Myo SpA | 03222970406 | 433,53 | Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici. | Determina n.6/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
25/02/2019 | Mondoffice srl | 07491520156 | 408,33 | Fornitura carta per fotocopie formato A3 e A4 | Determina n.5/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
25/02/2019 | Società Residence Paradice srl | 02223730793 | 1220,00 | Servizio di buffet per inaugurazione campo calcetto Via G.Gentile | Determina n.4/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 70,84 | Spese postali | Determina n.3/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2019 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.10.2018 - 31.03.2019 | Determina n.2/2019 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/01/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 12139,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2017-2018 | det 125 del 28.12.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 988,20 | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI; | del 122 del 10.12.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Cel Network s.r.l. | 01913760680 | 239,00 | acquisto SW Piano Triennale OO.PP. 2019/2021- | det. 121 del 10.12.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 32565,25 | FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018 | det. 120 del 10.12.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 2250,00 | Polizza a favore dell?ANAS | det. 116 del 23.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Domenico Scicchitani | SCCDNC54R14I164Y | 5748,96 | Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati-2° Stralcio | det. 115 del 22.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 3177,44 | LAVORI PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA 2018 | det. 113 del 16.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Arch. Antonio Frangipane | FRNNTN37M02I872K | 4000,00 | LIQUIDAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E L?ARCH. ANTONIO FRANGIPANE- | det. 111 del 09.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 366,00 | autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale | det. 110 del 09.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Romana Pozzi Services SRL | 03584070795 | 7023,25 | DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO | det. 109 del 08.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Chiaravalloti Claudio | 03346730793 | 939,85 | LAVORI DI APERTURA E PULIZIA CANALI A MARE | det. 108 del 07.11.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Migliarese Giuseppe | MGLGPP68D29C352U | 540,00 | FORNITURA ARREDI. | det. 104 del 22.10.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | FORNITURA CARBURANTE | det. 103 del 18.10.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Francesco Tardi | 00704520790 | 54728,30 | Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile | det. 101 del 05.10.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | associazione Città Solidale Onlus | 02273080792 | 144810,00 | Centro per minori stranieri non accompagnati di seconda accoglienza? denominata ?Santa Maria del Monte? ubicata in San Sostene in Via Roma 272. Bando SPRAR emanato con DM 10 Agosto 2016 | det. 100 del 05.10.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | LD srl | 02705300792 | 284,92 | acquisto materiale di consumo per decespugliatore e motosega | det 99 del 28.09.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Pro Loco di San Sostene | 97041550795 | 4,33 | SERVIZIO DI TRASPOSRTO NEL SETTORE DELLA SCUOLA E DEL SOCIALE ? PRESA ATTO CONFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI SAN SOSTENE ?D.G. n. 38 del 21.04.2017 | det. 95 del 13.09.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Eugenio Azzinari Eredi Snc | 02764930786 | 80155,90 | Progetto per la ?ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella Luppinati? 3° srealcio | det. 94 del 23.08.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. | det. 93 del 20.08.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 7645,00 | LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | det. 92 del 20.08.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 303,71 | ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS. | det. 91 del 09.08.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 1538,96 | LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE IN VIA G. GENTILE | det. 90 del 09.08.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 550,00 | polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. 89 del 09.08.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Geometra Antonio Errigo | 01522940798 | 10500,00 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53 | det 88 del 31.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | Arch. Vittoria Pittelli | 02514690797 | 8015,95 | Progetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,53? | det 87 del 31.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/01/2019 | CN34 Srl | 12709591007 | 86548,00 | rogetto per la ?messa in sicurezza tratto SS 106 del centro abitato di S. Sostene tra la Progr. Chilometrica 159+936,5 | det 86 del 31.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 1088,24 | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | det. 97 del 24.09.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Francesco Tardi | 00704520790 | 25271,70 | - Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile | det. 85 del 25.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impianti Termoidraulici di Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C252V | 5720,00 | - LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE VIA MAZZINI IN SAN SOSTENE SUPERIORE | det. 84 del 12.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 2810,98 | ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto ?Portella-Luppinati? con potenziamento opera di presa in Località ?Petrusa?; | det. 79 del 06.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. | det. 78 del 05.07.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 9940,52 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Marzo 2018 al 07 Maggio 2018. | det. 77 del 29.06.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Notaro Michele | 01835910793 | 9802,10 | RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE STRADA PROVINCIALE ZONA SERBATORIO SORICAL, CIMITERO COMUNALE, LOCALITA? ERVARO - | det. 74 del 15.06.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ditta Francesco Tardi | 00704520790 | 30000,00 | Riqualificazione e messa in sicurezza del solo lato Sud Ovest del corpo aggiunto della Scuola secondaria di I grado Via G. Gentile | det 67 del 04.06.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 18803,30 | FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.01.2018 al 31.03.2018 | det. 66 del 04.06.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ditta Luciano Geometra Mario | 01274750791 | 48007,74 | Liquidazione fattura ditta Luciano Geometra Mario con sede in Via delle Serre ? 28, Marina di Santa Caterina (CZ), P.Iva 01274750791, C.F. LCNMRA56T06C352J pon sicurezza | det 63 del 25.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Mauser Gas srl | 03081120788 | 587,92 | FORNITURA DI GAS Gpl PRESSO SCUOLA VIA GENTILE SAN SOSTENE.FORNITURA DI GAS Gpl PRESSO SCUOLA VIA GENTILE SAN SOSTENE. | det. 62 del 24.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ditta Edile Salvatore Aversa | 02627520790 | 2200,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA DI VIA PERTINI IN SAN SOSTENE MARINA - | det. 61 del 24.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ditta Edile Salvatore Aversa | 02627520790 | 3300,00 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI NELLA ZONA IDENTIFICATA JANNETTA, BRUNO CUDA, VACCARI | det. 59 del 24.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Arch. D?Amato Antonio Vania | 02041530797 | 3000,00 | liquidazione competenze tecniche per incarico di ?Collaudo e servizi tecnici connessi pon sicurezza | det. 57 del 18.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Luminarie Jonica | 02409780802 | 2196,00 | LUMINARIE anno 2017. | det. 51 del 11.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impresa Edile di Carnuccio Giuseppe | 03351370790 | 9843,90 | LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE STRADA PROVINCIALE CHIARANZANO E I TRAVERSA MAZZINI - | det. 50 del 11.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 19881,04 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Novembre 2017 al 07 Marzo 2018. | det. 49 del 11.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impresa Costruzioni Edil CO.Ra srl | 02814820797 | 28925,73 | COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NELL?AREA DEL VECCHIO DEPURATORE DI PROPRIETA? COMUNALE?. | det. 48 del 07.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Gullifa Domenico | 03294900794 | 3570,00 | liquidazione competenze tecniche- incarico professionale per per ?l?attività di studio geologico | det. 47 del 07.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 19062,82 | Saldo fatture ditta Chiaravalloti Umberto con sede in Via delle Gardenie n.2 San Sostene, P.Iva 02104590795 pisl spopolamento II lotto | det. 46 del 04.05.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Pro Loco di San Sostene | 97041550795 | 4333,33 | SERVIZIO DI TRASPOSRTO NEL SETTORE DELLA SCUOLA E DEL SOCIALE ? PRESA ATTO CONFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI SAN SOSTENE ?D.G. n. 38 del 21.04.2017-. ? LIQUIDAZIONE SERVIZIO SECONDO PAGAMENTO - | det. 45 del 26.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. | det. 44 del 26.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | LNG Costruzioni di Domenico Longo | 02923130799 | 1482,00 | SERVIZIO DI TRASPOSRTO NEL SETTORE DELLA SCUOLA E DEL SOCIALE ? NOLEGGIO SCUOLABUS | det 43 del 20.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 5856,00 | RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE NEI PRESSI DEL SERBATOIO SORICAL-VIA MANZONI-VIA LEOPARDI- | det. 42 del 20.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impresa Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 1631,99 | ACQUISTO SEGNALETICA E PASSERELLA PER DISABILI; | det. 41 del 20.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società SudGrafica | 01328790793 | 341,60 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE ?DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA?. | det. 38 del 18.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Frustagli Giuseppe | 02675850792 | 4000,00 | LAVORI DI RIPARAZIONI RETE FOGNARIA SAN SOSTENE SUPERIORE | det. 37 del 18.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CLAMA COSTRUZIONI | 03081540795 | 1300,00 | LAVORI DI RIPARAZIONI RETE IDRICA | det. 36 del 18.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 14397,01 | FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.10.2017 al 31.12.2017 | det 35 del 10.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | mb Stampa | 10810881002 | 1000,00 | ? Liquidazione Fornitura targa celebrativa in bronzo - | det 34 del 10.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Città Solidale Onlus | 02273080792 | 40996,44 | Liquidazione all?associazione Città Solidale Onlus - | det. 32 del 10.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Vivai Aver Garden s.r.l | 02030600791 | 2100,00 | Lavori sistemazione area verde Via Gentile ? Liquidazione- | det. 29 del 09.04.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 732,00 | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. | det. 27 del 30.03.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | GIPPI? SNC | 01406000792 | 170,00 | revisione mezzo comunale Scuolabus. | det 26 del 22.03.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Idona Anna | DNINNA48H47B118S | 27000,00 | LIQUIDAZIONE III RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE E RATEIZZAZIONE SCADENZE IDONE ANNA/COMUNE DI SAN SOSTENE?- | det 25 del 22.03.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Giuseppe Stefanucci | 02503880797 | 7572,71 | Liquidazione fattura Ing. Giuseppe Stefanucci pon sicurezza | det. 23 del 15.03.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. | det. 21 del 21.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Romana Pozzi Services SRL | 03584070795 | 8000,00 | DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO | det. 20 del 27.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Mauser Gas | 03081120788 | 963,80 | FORNITURA DI GAS Gpl PRESSO SCUOLA VIA GENTILE SAN SOSTENE. | det. 19 del 27.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Pro Loco di San Sostene | 97041550795 | 4333,33 | SERVIZIO DI TRASPOSRTO NEL SETTORE DELLA SCUOLA E DEL SOCIALE ? PRESA ATTO CONFERIMENTO ALLA PRO LOCO DI SAN SOSTENE ?D.G. n. 38 del 21.04.2017-. ? LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRIMO PAGAMENTO | det 18 del 26.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | GIPPI? SNC | 01406000792 | 170,00 | revisione mezzo comunale Scuolabus. | det 17 del 23.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impresa Chiaravalloti Claudio | 03346730793 | 2035,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA TERRITORIO COMUNALE IN VIA DEGLI ULIVI SAN SOSTENE MARINA. | det. 16 del 22.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Ing. Barbara Corasanini | 0322607799 | 312,00 | liquidazione competenze tecniche- incarico professionale per la pre-valutazione del livello di sostenibilità ambientale, mediate il Protocollo ITACA | det. 15 del 21.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Rullo Denis | RLLDNS78L09Z133T | 4765,99 | incarico per attività di valutazione terreno occupato da un anemometro di campo. | det. 14 del 21.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Cel Network s.r.l. | 01913760680 | 259,98 | Liquidazione acquisto SW Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 | det. 13 del 21.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 900,00 | Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato | det. 09 del 15.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 600,00 | autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale | det. 08 del 12.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impianti Termoindraulici di Procopio Giuseppe | PRCGPP68A22C252V | 2647,01 | INTERVENTO RETE IDRICA ZONA ?SERGIANINO? | det. 07 del 12,02,2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | fornitura carburante | det. 03 del 08.02.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Ro.Gu. Costruzioni s.r.l. | 0299508799 | 17159,53 | LIQUIDAZIONE III E ULTIMA RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SOCIETA? Ro.Gu. Costruzioni?- | det 01 del 11.01.2018 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | FORNITURA CARBURANTE | det. 116 del 18.12.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Ruggero Frustaci | 01211510795 | 2684,00 | LAVORI SVOLTI PRESSO CONDOTTE FOGNANTI COMUNALI VIA DELLE MAGNOLIE E VIA LUNGOMARE NEI PRESSI DELLEPOMPE DI SOLLEVAMENTO ZONA MARE; | det. 115 del 13.12.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | EUROGREEN SOCIETA? COOPERARTIVA | 03090560792 | 2272,73 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA AL TRANSITO STRADA LOC. ?CALOTTA/FARRO/BELVEDERE SAN SOSTENE SUPERIORE | det 114 del 05.12.2107 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 2586,00 | Liquidazione polizze varie Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det 112 del 01.12.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 2307,62 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA 2017 | det 111 del 24.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 550,00 | Liquidazione polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. 108del 23.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Ing. Domenico Scicchitani | 01513870798 | 6930,69 | Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati-2° Stralcio? - Liquidazioni in acconto competenze tecniche Ing. dell?Ing. Domenico Scicchitani | det 104 del 17.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ditta Luciano Geometra Mario | 01274750791 | 72327,38 | Liquidazione fattura ditta Luciano Geometra Mario pon sicurezza | det. 103 del 15.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 22764,91 | FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.07.2017 al 30.09.2017 | det. 102 del 15.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 9940,52 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Settembre 2017 al 07 Novembre 2017. | det. 101 del 15.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 12139,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2016-2017. | det. 99 del 10.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORASANITI SALVATORE | 01371830793 | 791,54 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI PUNTO E SCUOLABUS. | det. 98 deò 10.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Idona Anna | DNINNA48H47B118S | 27000,00 | LIQUIDAZIONE II RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE E RATEIZZAZIONE SCADENZE IDONE ANNA/COMUNE DI SAN SOSTENE?- | det. 97 del 10.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Costruzioni Edil CO.RA | 02814820797 | 6029,59 | LIQUIDAZIONE III E ULTIMA RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SOCIETA? COSTRUZIONI EDIL CO.RA.?- | det. 96 del 10.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s. | 03016810792 | 899,71 | fornitura carburante | det. 95 del 09.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 1291,15 | Liquidazione polizze Generali Italia spa Divisione LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato. | det. 93 del 03.11.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | ENERGETICA SNC | 02550310797 | 6500,00 | LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE IN VIA G. GENTILE SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO; | det. 88 del 23.10.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | gal serre calabresi | 02127850796 | 5680,00 | Liquidazione saldo a favore del GAL Serre Calabresi per attività di supporto al RUP P.Iva 02127850796- | det. 86 del 19.10.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | I.G.S. Srl | 02478570795 | 15140,80 | Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati-2° Stralcio? ? CIG: 691868035A- ? Liquidazione FATTPA 6_17 S.A.L. Finale | det. 84 del 06.101.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 14910,79 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Giugno 2017 al 07 Settembre 2017. | det. n.83 del 05.10.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | CORAPI s.a.s | 03016810792 | 899,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. | det. n.81 del 05.10.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | LIoyd Italico | 02003580798 | 1291,15 | assicurazione | det. n. 80 del 04.10.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Ditta Luciano Geometra Mario | 01274750791 | 11330,00 | - liquidazione Ditta Luciano Geometra Mario con sede in Via delle Serre ? 28, Marina di Santa Caterina (CZ), P.Iva 01274750791- perizia tecnica integrativa- app. con D.G. n. 63 del 14.07.2017- | det. n. 78 del 22.09.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Ro.Gu. Costruzioni s.r.l. | 0299508799 | 25000,00 | LIQUIDAZIONE II RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SOCIETA? Ro.Gu. Costruzioni?- | det. n.75 del 08.09.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Ro.Gu. Costruzioni s.r.l. | 0299508799 | 26943,00 | LIQUIDAZIONE I RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SOCIETA? Ro.Gu. Costruzioni?- | det. n.74 del 08.09.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Procopio Gregorio | 00481380798 | 2074,50 | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. | det. 73 del 18.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Ditta Martino srl | 02220450791 | 610,00 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. | det. n.72 del 18.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Società Costruzioni Edil CO.RA. | 02814820797 | 11197,81 | LIQUIDAZIONE I e II RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SOCIETA? COSTRUZIONI EDIL CO.RA.?- | det. n.71 del 18.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 8100,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA GENTILE E VIA PERTINI. | det. n.70 del 11.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 3,61 | LAVORI DI RIPRISTINO ISOLAMENTO BITUMINOSO DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO VIA GENTILE SAN SOSTENE. | determina n. 69 del 11.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 18795,12 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 31.03.2017 al 30.06.2017 | determina n. 68 del 11.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/01/2019 | Impresa Fercarp s.r.l. | 00460050792 | 2460,01 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PER LA MONTAGNA | det. n. 67 del 10.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
08/01/2019 | ENI S.P.A. | 00484960588 | 1477,25 | Fornitura buoni carburante per scuolabus. | Determina n.87/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
08/01/2019 | Cartopoint di Pezzaniti Roberto | PZZRRT80M08C616C | 1871,06 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria - Anno scolastico 2018/2019 | Determina n.85/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
08/01/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 922,32 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese novembre 2018. | Determina n.84/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Libreria Incontro s.a.s. di Adriana Lerro & C. | 02913520793 | 271,85 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria - Anno scolastico 2018/2019. | Determina n.83/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 670,02 | Quota associativa anno 2018 | Determina n.79/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 122,00 | Fornitura corona di alloro. | Determina n.78/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 122,00 | Fornitura corona di alloro. | Determina n.77/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 122,00 | Fornitura corona di alloro. | Determina n.76/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Vivai Avergarden srl | 02030600791 | 122,00 | Fornitura corona di alloro. | Determina n.75/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Chiaravalloti Umberto | CHRMRT78C29D257M | 103,70 | Fornitura materiale vario di ferramenta. | Determina n.74/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Generali Italia SpA - Agenzia Generale di Soverato | 02003580798 | 2502,00 | Polizze assicurative scuolabus. | Determina n.73/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Corapi s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 427,00 | Fornitura carburante per scuolabus. | Determina n.72/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Maggioli SpA | 06188330150 | 128,27 | Fornitura registri stato civile anno 2019. | Determina n.71/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Pet Service srl | 02706550791 | 1884,16 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mesi settembre-ottobre 2018. | Determina n.70/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/01/2019 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 118,39 | Spese postali. | Determina n.69/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/12/2018 | Dworld srls | 03565330796 | 344,77 | Copie effettuate su n.3 fotocopiatrici dal 02.07.2018 al 02.10.2018 | Determina n.61/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/12/2018 | Dworld srls | 03565330796 | 366,00 | Canone di noleggio trimestrale software dal 02.07.2018 al 02.10.2018 | Determina n.61/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/12/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 884,99 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese agosto 2018. | Determina n.59/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
05/12/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 108,38 | Spese postali | Determina n.58/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/10/2018 | Corapi s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 920,00 | Fornitura carburante per scuolabus. | Determina n.56/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/10/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 884,99 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese luglio 2018. | Determina n.55/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/10/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 181,57 | Spese postali | Determina n.54/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/10/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 904,75 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese giugno 2018. | Determina n.50/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
26/10/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 189,63 | Spese postali | Determina n.48/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/07/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 988,20 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese maggio 2018. | Determina n.46/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/07/2018 | Florart snc dei F.lli Chiaravalloti | 01779850799 | 2800,00 | Onoranze funebri per indigente. | Determina n.45/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/07/2018 | Dalcopy srl | 02396510790 | 131,76 | Noleggio fotocopiatrice fino al 24.05.2018 | Determina n.44/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/07/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 52,15 | Spese postali | Determina n.43/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/07/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 871,81 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese aprile 2018. | Determina n.42/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/07/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 19,15 | Spese postali | Determina n.41/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.04.2018 - 30.09.2018. | Determina n.36/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Dalcopy srl | 02396510790 | 283,41 | Noleggio fotocopiatrice e copie in eccedenza - Primo trimestre 2018 | Determina n.35/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 2378,27 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo gennaio-marzo 2018. | Determina n.34/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 33,06 | Spese postali | Determina n.33/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Maggioli SpA | 06188330150 | 292,80 | Rilegatura registri stato civile anni 2016/2017 | Determina n.32/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Sistemic di Giuseppe Caporale | CRPGPP74D05A542L | 689,30 | Fornitura backup in cloud + configurazione software specifico + antivirus | Determina n.29/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Sistemic di Giuseppe Caporale | CRPGPP74D05A542L | 4095,14 | Assistenza sistemistica informatica 2017. | Determina n.29/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 99,23 | Spese postali. | Determina n.26/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 56,36 | Spese postali | Determina n.25/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Safety First di Sica Vittorio | SCIVTR75D11I872Y | 5368,00 | Adempimenti sicurezza sul lavoro - D. Lgs. n.81/2008. | Determina n.24/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/06/2018 | Centro Mobili Procopio srl | 00298780792 | 3500,00 | Onoranze funebri per indigente. | Determina n.23/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 125,51 | Spese postali | Determina n.11/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.10.2017 - 31.03.2018. | Determina n.10/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Dalcopy srl | 02396510790 | 76,25 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 4° trimestre 2017. | Determina n.8/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice - Quarto trimestre 2017. | Determina n.7/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Diesse Service di De Sibio Saverio | DSBSVR65S13C616N | 704,00 | Fornitura scanner documentale, stampanti e toner. | Determina n.6/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 902,56 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese dicembre 2017. | Determina n.5/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/04/2018 | Maggioli SpA | 06188330150 | 234,00 | Fornitura testi normativi | Determina n.4/2018 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
01/02/2018 | Pet Service srl | 02706550791 | 922,32 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese novembre 2017. | Determina n.91/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
01/02/2018 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 157,31 | Spese postali | Determina n.89/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
01/02/2018 | Maggioli SpA | 06188330150 | 128,27 | Fornitura registri stato civile anno 2018. | Determina n.88/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
01/02/2018 | Cartolibreria Pensieri e Parole di Nicastro Vincenzina | NCSVCN64M55I463C | 92,30 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria - Anno scolastico 2017/2018. | Determina n.85/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 83,61 | Spese postali. | Determina n.83/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Pet Service srl | 02706550791 | 2828,44 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo agosto - ottobre 2017. | Determina n.82/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Banda Stilo - Responsabile Amministrativo Tirotta Vincenzo | TRTVCN80M11D976M | 650,00 | Commemorazione dei caduti in guerra. Servizio bandistico. | Determina n.78/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Libreria Incontro s.a.s. di Adriana Lerro & C. | 02913520793 | 176,10 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria - Anno scolastico 2017/2018. | Determina n.76/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 67,34 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 3° trimestre 2017. | Determina n.75/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice - Terzo trimestre 2017. | Determina n.74/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/12/2017 | Cartopoint di Pezzanite Roberto | PZZRRT80M08C616C | 2193,18 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria - Anno scolastico 2017/2018. | Determina n.73/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
17/11/2017 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 664,17 | Quota associativa anno 2017. | Determina n.71/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/11/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese settembre 2017. | Determina n.70/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2017 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.04.2017 - 30.09.2017. | Determina n.67/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 49,74 | Spese postali. | Determina n.63/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2017 | Pet Service srl | 02706550791 | 961,85 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Mese luglio 2017. | Determina n.62/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese agosto 2017. | Determina n.60/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 129,32 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 2° trimestre 2017 | Determina n.58/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Secondo trimestre 2017. | Determina n.57/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Diesse Service di De Sibio Saverio | DSBSVR65S13C616N | 213,00 | Fornitura stampante e toner. | Determina n.56/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 91,12 | Spese postali. | Determina n.55/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese luglio 2017. | Determina n.54/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese giugno 2017. | Determina n.53/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
06/09/2017 | Pet Service srl | 02706550791 | 2753,79 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo aprile-giugno 2017. | Determina n.52/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
01/08/2017 | ditta CORAPI s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 899,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | Det. n. 65 del 01.08.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | Impresa Sifil | 02685570794 | 10000,00 | LIQUIDAZIONE - LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE MELIS ZONA MARE | Det. n. 63 del 27.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | Società Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 14910,79 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Marzo 2017 al 07 Giugno 2017 | Det. n. 60 del 25.07.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | I.G.S. Srl | 02478570795 | 42212,50 | Ristrutturazione della rete idrica adduttrice nel tratto Portella-Luppinati-2° Stralcio | Det. n. 57 del 20.07.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | Sig.ra Idona Anna, Sig. Riitano Giuseppe e Sig.ra Riitano Mariantonia | DNINNA48H47B118S | 32758,25 | LIQUIDAZIONE I RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE E RATEIZZAZIONE SCADENZE IDONE ANNA/COMUNE DI SAN SOSTENE | Det. n. 51 del 14.06.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | Geom. Procopio Ottavio e Ing. Francesco Froiio | 02184950794-02029740798 | 647,90 | Liquidazione fatture elettroniche | Det. n. 48 del 25.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | Ditta ? Chiaravalloti Claudio? 03346730793 | 03346730793 | 2193,00 | LIQUIDAZIONE PULIZIA SPIAGGIA | Det. n. 47 del 25.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 341,60 | Liquidazione per esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell?affidamento servizio di autocontrollo dell?acqua potabile rete idrica comunale | Det. n.46 del 22.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 20946,16 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.01.2017 al 31.03.2017 | Det. n. 45 del 19.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | ECOCLEAN | 02433870793 | 2245,00 | Liq. Kit di Videosorveglianza | Det. 44 del 19.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
01/08/2017 | Fercarp s.r.l. | 00460050792 | 9813,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA -LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PER LA MONTAGNA | Det. n.43 del 19.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/07/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese maggio 2017. | Determina n.47/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/07/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 133,05 | Spese postali | Determina n.46/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Istituto Nazionale di Statistica | VARI | 1039,95 | Liquidazione Contestazione di violazione dell?obbligo di cui all?art.7 del decreto legislativo 6 Settembre 1989, n. 322 e s.m.i. | Det. n. 41 del 15.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Ditta IDEA srl | 02870720790 | 375,90 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO | Det, n, 40 del 12.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Impresa Edile di Saverio Frustagli | 02675830794 | 4363,64 | LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA URSO E STRADE ADIACENTI IN SAN SOSTENE SUPERIORE | Det. n. 39 del 12.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Regione Calabria Servizio Smaltimento RR.SS.-UU | Vari | 68068,42 | Servizio Smaltimento RR.SS.-UU. ?SALDO ANNO 2015 | Det. n. 38 del 10.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Ditta ?Chiaravalloti Umberto" | 02104590795 | 4636,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO | Det. n. 37 del 05.05.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Sig. Mongiardo Sostene | MNGSTN57D24I164W | 1839,00 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MONGIARDO SOSTENE COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE | Det. n. 35 del 28.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Dott.ssa Geol. Elisabetta Bravin | 022977290799 | 3692,55 | Liquidazione Competenze Tecniche | Det. n. 34 del 27.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | ditta CORAPI s.a.s. Area di Servizio | 03016810792. | 737,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | Det. n. 33 del 27.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Società ENI Spa | 00484960588 | 3540,20 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA? ENI Spa COME DA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO | Det. n. 32 del 20.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Ing. Domenico Scicchitani | 01513870798 | 12274,00 | Liquidazione competenze tecniche | Det. n. 31 del 13.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Società Romana Pozzi di Nicola Vetrano | 01569770793 | 4400,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE | Det. n. 30 del 13.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Unione di Comuni Versante Ionico | 97059260790 | 16248,60 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, GENNAIO-FEBBRAIO 2017 | Det. n. 29 del 12.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Sig. Lentini Giuseppe | LNTGPP55R22I164H | 1841,63 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. LENTINI GIUSEPPE COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE | Det. n. 28 del 10.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Sig. Lentini Giuseppe | LNTGPP55R22I164H | 1841,63 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. LENTINI GIUSEPPE COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE | Det. n. 28 del 10.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Dott. Roberto Sabatino | SBTRRT66R22D218F | 4333,00 | LIQUIDAZIONE IV e ultima RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E IL DR. ROBERTO SABATINO? | Det. n. 27 del 07.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Conscoop | 00140990409 | 10471,77 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Agosto 2016 al 07 Ottobre 2016 | Det. n. 26 del 07.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Società Cooperativa A.R.L. Manutambiente Ecologia | 03322990791 | 14910,79 | liquidazione gestione depurazione periodo 07 Dicembre 2016 al 07 Marzo 2017 | Det. n. 25 del 07.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Sig. Leuzzi Salvatore | LZZSVT37H17I164P | 1341,74 | Rimborso | Det. n. 24 del 06.04.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/07/2017 | Cartolibreria Pensieri e Parole di Nicastro Vincenzina | NCSVCN64M55I463C | 69,31 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2016/2017. | Determina n.44/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Bartone Francesco Domenico | BRTFNC62M04I639T | 427,00 | Rimozione carcassa equina. | Determina n.43/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Maggioli SpA | 06188330150 | 116,00 | Fornitura registro definitivo unioni civili anno 2017 e raccoglitori. | Determina n.42/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 180,77 | Spese postali | Determina n.41/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Pet Service srl | 02706550791 | 816,91 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Marzo 2017. | Determina n.40/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese aprile 2017. | Determina n.38/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 91,59 | Spese postali. | Determina n.36/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 220,84 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 1° trimestre 2017. | Determina n.34/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Primo trimestre 2017. | Determina n.33/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Casa del Vigile s.a.s. di Talarico G. & C. | 02667390799 | 231,80 | Fornitura bandiere. | Determina n.32/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/07/2017 | Camillo Sirianni s.a.s. | 01932130790 | 714,19 | Fornitura arredi scuole. | Determina n.31/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/05/2017 | Grafiche E. Gaspari srl | 00089070403 | 244,00 | Fornitura registri vari. | Determina n.30/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/05/2017 | Pet Service srl | 02706550791 | 1581,12 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo gennaio - febbraio 2017. | Determina n.24/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/05/2017 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.10.2016 - 31.03.2017. | Determina n.23/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/05/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese marzo 2017. | Determina n.22/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Maggioli SpA | 06188330150 | 234,24 | Rilegatura registri di stato civile anno 2015 | Determina n.20/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese febbraio 2017 | Determina n.18/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese gennaio 2017 | Determina n.17/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 400,76 | Spese postali | Determina n.16/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Sistemic di Giuseppe Caporale | CRPGPP74D05A542L | 1545,33 | Assistenza sistemistica informatica anno 2016 | Determina n.15/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice - Quarto trimestre 2016 | Determina n.11/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
23/03/2017 | Dalcopy srl | 02396510790 | 172,90 | Noleggio fotocopiatrice - 4° trimestre 2016 | Determina n.10/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/03/2017 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 1235,19 | Liq. Chiaravalloti per Acquisto Materiale | Det. n. 22 del 20.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | Arch. Daniela Leone | 02598950794 | 563,20 | Liq. Direzione lavori Viabilità interna | Det. n. 21 del 20.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | Mauser Gas srl | 03081120788 | 457,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI GAS Gpl PRESSO SCUOLA VIA GENTILE | Det. n.20 del 16.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | Procopio Costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 5422,90 | LIQ. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA GENTILE | Det. n.19 del 15.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | FP SICUREZZA | 02663040794 | 880,00 | Liquidazione per esami aggiuntivi controllo acqua | Det. n.18 del 13.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | Geom. Notaro Domenico | 03007170792 | 3500,00 | Liq. Primo Acconto Tecnico per frazionamento | Det. n.16 del 09.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | Arch. Saverio Grillone | 03215880794 | 1000,00 | Liquidazione Piano Protezione Civile | Det. 14 del 06.03.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/03/2017 | LD srl | 02705300792 | 674,00 | Liquidazione per acquisto materiale di consumo per decespugliatore e motosega | Det. 12 del 16.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
24/02/2017 | SudGrafica di Mantello Salvatore | MNTSVT57S14B758U | 292,80 | Fornitura cartellini per carte d'identità e blocchetti buoni mensa scolastica. | Determina n.7/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/02/2017 | Maggioli SpA | 06188330150 | 69,00 | Fornitura agenda servizi demografici anno 2017. | Determina n.6/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/02/2017 | Pet Service srl | 02706550791 | 1710,68 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo novembre - dicembre 2016. | Determina n.5/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/02/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese dicembre 2016. | Determina n.4/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
24/02/2017 | Maggioli SpA | 06188330150 | 128,27 | Fornitura registri di Stato Civile anno 2017. | Determina n.3/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
24/02/2017 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 667,10 | Quota associativa anno 2016 | Determina n.2/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
13/02/2017 | Cerullo Illuminazione srls | 03420180790 | 2440,00 | Liq. Installazione 30 corpi luminosi | Det. 11 del 13.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 29564,29 | Liq. fornitura idropotabile Luglio-Settembre | Det. 10 del 13.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | Dott. Roberto Sabatino | SBTRRT66R22D218F | 8666,00 | Liq. II e III rata accordo bonario | Det. 09 del 13.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | LLOYD ITALICO Agenzia di Soverato | ZMPGPP66S05C352X | 1122,50 | Liq. Assicurazione Punto | Det. 07 del 10.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | PREMAC srl | 01612710796 | 1573,80 | Liq. Premac indagini solai | Det. 05 del 07.02.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | I.C.Q. COSTRUZIONI | 00979280799 | 9097,47 | Liq. Lavori di ammodernamento in Piazza Roma | Det. 02 del 20.01.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | SANDRO GRECO S.R.L. | 02483880793 | 7287,65 | Liq. Interventi rete fognaria | Det. 01 del 16.01.2017 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | Conscoop | 00140990409 | 10471,77 | Liq. Depurazione Ottobre-Dicembre | Det. 117 del 20.12.2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | I.C.Q. COSTRUZIONI | 00979280799 | 9097,45 | LIq. Lavori in Piazza Roma | Det. n.116 del 20.12.2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/02/2017 | Unione di Comuni Versante Ionico | 97059260790 | 8124,30 | Liq. Scuolabus | Det. n. 114 del 12.12.2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/01/2017 | Poste Italiane S.p.A. | 97103880585 | 2409,82 | Spese postali | Determina n.94/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/01/2017 | Libreria Incontro s.a.s. di Adriana Lerro & C. | 02913520793 | 306,94 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno Scolastico 2016/2017. | Determina n.86/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/01/2017 | Cartopoint di Pezzaniti Roberto | PZZRRT80M08C616C | 1824,40 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno Scolastico 2016/2017 | Determina n.85/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/01/2017 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese novembre 2016. | Determina n.84/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/01/2017 | Banda Stilo - Associazione Musicale Domenico e Armando Miriello | 90023660807 | 700,00 | Commemorazione dei caduti in guerra. Servizio bandistico. | Determina n.83/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
07/12/2016 | Ing. Vincenzo Palaia | 02166870788 | 1542,69 | Liquidazione Professionista all?Ing. Vincenzo Palaia | Det. n. 113/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | ditta CORAPI s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 900,12 | Liquidazione fatture alla ditta CORAPI s.a.s. Area di Servizio | Det. n. 112/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Ing. Giuseppe Sestito- Arch. Saverio Grillone | 03188550796-03215880794 | 1020,73 | Liquidazione tecnici oneri di cui all?ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 | Det. n. 111/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Compagnia di assicurazione LIoyd Italico | 02003580798 | 2539,00 | Liquidazione Compagnia di assicurazione LIoyd Italico | Det. n. 110/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Ing. Voci Giuseppe Pasquale | 01490770797 | 4342,15 | Liquidazione Professionista all?Ing. Voci Giuseppe Pasquale | Det. n. 109/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Società Frustagli Francesco Salvatore | 01334590799 | 12522,00 | Liquidazione Società "Frustagli Francesco Salvatore" | Det. n. 107/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | IBI S.p.A. | 06593350637 | 10520,22 | LIQUIDAZIONE III E ULTIMA RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E LA SOCIETA? IBI SPA? | Det. n. 106/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Terminpianti s.r.l. | 02330630795 | 6657,32 | Liquidazione, SAL finale all?impresa Termimpianti s.r.l. | Det. n. 105/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Regione Calabria | Vari | 52928,82 | Liquidazione Regione Calabria Servizio Smaltimento RR.SS.-UU | Det. n. 104/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Ing. Giuseppe Stefanucci | 02503880797 | 12592,57 | Liquidazione fattura Ing. Giuseppe Stefanucci P.A.G. | Det. n. 103/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Carioti Gerardo Edilizia Artigiana | CRTGRD71L02C352V | 12427,58 | LIQUIDAZIONE ULTIMO ACCONTO ?ACCORDO CON RINUNCIA PARZIALE DEL CREDITO" | Det. n. 102/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/12/2016 | Geometra Procopio Giuseppe | 02717470799 | 472,75 | Liquidazione oneri di cui all?ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 | det. n. 100/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
25/11/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese ottobre 2016. | Determina n.80/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 140,40 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 3° trimestre 2016. | Determina n.77/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice - Terzo trimestre 2016. | Determina n.76/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2016 | Maggioli SpA | 06188330150 | 48,80 | Fornitura registro provvisorio unioni civili 2016. | Determina n.72/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2016 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.04.2016 - 30.09.2016. | Determina n.71/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese settembre 2016. | Determina n.70/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
03/11/2016 | CONSCOOP | 00140990409 | 10471,77 | Liquidazione gestione depurazione periodo 08 Aprile al 07 Giugno 2016 | det. n. 99/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/11/2016 | ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore | 02550310797 | 12139,00 | Liquidazione servizio di pubblica illuminazione | det. n. 98/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/11/2016 | ENERGETICA SNC di Pittelli & Corasaniti Salvatore | 02550310797 | 3263,49 | Liquidazione servizio di manutenzione pubblica illuminazione | det. n.97/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
24/10/2016 | Ditta Corapi S.a.s. | 03016810792 | 900,15 | Liquidazione fattura per fornitura carburante mezzi comunali | det n.95/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
24/10/2016 | Dr. Roberto Sabatino | SBTRRT66R22D218F | 7000,00 | LIQUIDAZIONE I RATA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN SOSTENE E IL DR. ROBERTO SABATINO | det n.94/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/10/2016 | Ing. Vincenzo Palaia | 02166870788 | 3559,47 | Liquidazione competenze tecniche | det n.90/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/10/2016 | Ing. Giuseppe Voci | 01490770797 | 6120,00 | Liquidazione competenze tecniche | det. n.91/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/10/2016 | Procopio costruzioni s.r.l. | 02784160794 | 5282,60 | Liquidazione per lavori di riparazione condizionatori | det n.92/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/10/2016 | Ing. Domenico Scicchitani | 00481380798 | 9464,64 | Liquidazione competenze tecniche | det n.88/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Ditta Procopio Gregorio | 00481380798 | 3297,29 | Liquidazione lavori di riparazione dei mezzi comunali | det n.87/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | GE.RI.CA. s.c.a.r.l. | 01160750293 | 14157,76 | LIQUIDAZIONE 5° e 6° RATA ?ATTO DI TRANSAZIONE ? Fallimento GE.RI.CA. s.c.a r.l. | det. n.86/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Eredi Zaffino | ZFFMRT33C16A897A | 19005,26 | Liquidazione indennità di espropriazione per i lavori relativi alla Realizzazione di un?area destinata a parcheggio comunale | det. n.85/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 27166,89 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.01.2016 al 31.03.2016 | det. n. 84/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 40534,38 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.10.2015 al 31.12.2015 | det. n.83/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | So.Ri.Cal. s.p.a. | 02559020793 | 23712,65 | LIQUIDAZIONE FORNITURA IDROPOTABILE PERIODO 01.01.2015 al 31.03.2015 | det. n.82/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Conscoop | 00140990409 | 10471,77 | liquidazione gestione depurazione periodo 08 Giugno al 07 Agosto 2016 | det. n.81/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | COSTRUZIONI DONDI S.p.a. | 00103480299 | 14119,29 | LIQUIDAZIONE III e ULTIMA RATA | det. n. 80/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Compagnia di assicurazione LIoyd Italico_ Agenzia di Soverato | 02003580798 | 1961,15 | Impegno e Liquidazione polizze varie | det. n. 76/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Impresa " Cerullo Illuminazione srls | 03420180790 | 2440,00 | INSTALLAZIONE LUMINARIE anno 2015 | det. n.74/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Ditta Luciano Geometra Mario | 01274750791 | 5999,92 | Lavori di ?Realizzazione Campo di calcio a cinque outdoor del Comune di San Sostene in Via G. Gentile" | det. n.73/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Ranieri Pietro Sostene | RNRPRS61M02I164C | 2000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PER IL SUPPORTO ALL?ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE | det. n. 72/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Società" ?Frustagli Francesco Salvatore" | 01334590799 | 10000,00 | LIQUIDAZIONE 1° e 2° RATA ?ACCORDO CON RINUNCIA PARZIALE DEL CREDITO" | det. n.69/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Ditta CORAPI s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 900,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | det. n. 68/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Ditta Corapi s.a.s. Area di Servizio | 03016810792 | 900,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | det. n.67/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/10/2016 | Sandro Greco S.r.l. servizi ecologici edilizi | 02483880793 | 1089,00 | Liquidazione interventi rete fognaria | det. n.65/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/10/2016 | Pet Service srl | 02706550791 | 2652,76 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo maggio - agosto 2016. | Determina n.65/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/10/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese agosto 2016. | Determina n.63/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/10/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese luglio 2016. | Determina n.62/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/10/2016 | Pet Service srl | 02706550791 | 14290,09 | Servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Periodo ottobre 2012 - aprile 2016. | Determina n.61/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/08/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 232,97 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 2° trimestre 2016. | Determina n.56/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/08/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Secondo trimestre 2016. | Determina n.55/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/08/2016 | Nuova Elscar di Falvo Vincenzo | FLVVCN54C09C352F | 366,00 | Riparazione terminale rilevatore presenze dipendenti. | Determina n.54/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/08/2016 | Myo | 03222970406 | 268,00 | Fornitura materiale elettorale per elezioni comunali del 5 giugno2016. | Determina n.53/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
31/08/2016 | Centro Mobili Procopio srl | 00298780792 | 140,00 | Fornitura n.2 materassi. | Determina n.52/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/08/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese giugno 2016. | Determina n.50/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
31/08/2016 | Cartolibreria Pensieri e Parole di Nicastro Vincenzina | NCSVCN64M55I463C | 46,96 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2015/2016. | Determina n.49/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
12/07/2016 | jonica spurghi | 02995760796 | 20000,00 | liq. accordo bonario saldo finale | det. 63/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | ERRE & Emme | 02767270792 | 9589,45 | liq. accordo bonario saldo | det. n.62/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | sorical | 02559020793 | 23712,65 | liq. sorical PERIODO 01.01.2015 al 31.03.2015 | det. 60/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | fallimento GE.RI.CA | 01160750293 | 14157,76 | liq. 3° e 4° accordo bonario fallimento Gerica | det. 58/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | luciano mario | 01274750791 | 24490,67 | liq. sal n.I lavori PON sicurezza | det. n.57/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | arena baldassarre | 02390820799 | 1970,29 | liq. comp. PIAR | 55ìììdet. n.55/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | enel | 06655971007 | 1378,95 | liq. enel per allaccio contatore | det. 54/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | grillone saverio | 03215880794 | 2000,00 | acconto supporto piano protezione civile | det. n.52/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | giuseppe sestito | 03188550796 | 5000,00 | acconto per piano di prot. civile | det. n.51/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/07/2016 | unione dei comuni | 97059260790 | 20310,79 | Dicembre 2015 ad Aprile 2016 servizio scuolabus | det. n.50/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
08/07/2016 | Myo srl | 03222970406 | 472,12 | Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici. | Determina n.45/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
08/07/2016 | Myo srl | 03222970406 | 195,20 | Fornitura materiale elettorale per referendum popolare del 17.04.2016. | Determina n.44/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
08/07/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese maggio 2016 | Determina n.41/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/05/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese aprile 2016. | Determina n.36/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/05/2016 | Chiaravalloti Umberto | CHRMRT78C29D257M | 164,00 | Fornitura materiale vario di ferramenta. | Determina n.31/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/05/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 266,91 | Noleggio fotocopiatrice. Copie in eccedenza 1° trimestre 2016. | Determina n.30/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
20/05/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Primo trimestre 2016. | Determina n.29/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
19/05/2016 | VISCOMI MOSè | 02233820790 | 2100,00 | LAVORI VIA GENTILE AREA VERDE ATTREZZATO | DET. N. 49/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | ARCH. ANTONIA FORESTA | 03450030790 | 548,19 | LIQ. COMP. TECNICHE ART. 92 | DET. N. 46/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | DT.SSA ELEONORA CHIERA | 03435550797 | 2488,80 | LIQ. COMP. PER MAPPATURE USI CIVICI | DET. N. 45/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | ING. ROMANO ANDREA | 02470820792 | 3790,67 | LIQ. COMP. PER ATTO DI TRANSAZIONE DONDI | DET. N. 44/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | SALVATORE AVERSA | 02627520790 | 6599,99 | LAVORI SISTEMAZIONE STRADE DANNEGGIATE | DET. N. 43/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | ITALTECNICA | 02673690794 | 185,00 | FORNITURA | DET. N. 42/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | CORAPI SAS | 03016810792 | 900,97 | FORNITURA CARBURANTE | DET. N. 41/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | LUCIANO MARIO | 01274750791 | 6000,01 | LIQ. FATTURA LAVORI CAMPO | DET. N. 40/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/05/2016 | GE.RI.CA | 01160750293 | 14157,76 | LIQ. I E II RATA ATTO DI TRANSAZIONE | DET. N. 39/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/04/2016 | Diesse Service di De Sibio Saverio | DSBSVR65S13C616N | 126,00 | Fornitura toner per stampanti | Determina n.23/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/04/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese marzo 2016. | Determina n.22/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
18/04/2016 | Ing. Vincenzo Palaia | 02166870788 | 4940,80 | LIQ. ACCONTO pcs | DET. 38/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/04/2016 | COSTRUZIONI DONDI S.p. | 00103480299 | 31447,91 | liq. transazione | det. 37/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/04/2016 | IBI S.p.A. | . C. F. 06593350637 | 21040,44 | liq. accordo transazione | det. 36/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/04/2016 | carioti gerardo | CRTGRD71L02C352V | 9755,00 | liq. accord. bonario 3° e 4° rata | det. n. 35/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/04/2016 | chiaravalloti | 02104590795 | 28251,00 | liq. sal n. 1 rete idrica | det. n. 34/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | jonica spurghi srl | 029957607796 | 19000,00 | liq. IV rata accordo bonario | det. n. 33/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | GALATI ALFONSO | 02313610798 | 21804,08 | LAVORI PIAR ELETTRIFICAZIONE SALDO II SAL | DET. N. 32/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | SANDRO GRECO | 02483880793 | 1149,50 | INTERVENTI RETE FOGNARIA | DET. N. 31/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | SANDRO GRECO | 02483990793 | 14894,34 | INTERVENTI RETE FOGNARIA | DET. N. 28/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | I.C.Q. COSTRUZIONI DEL GEOM. QUIRINO | 00979280799 | 2,64 | LAVORI AMMODERNAMENTO PIAZZA ROMA | DET. N. 30/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | LIQ. CHIARAVALLOTI UMBERTO | 02104590795 | 5133,40 | LAVORI TERRITORIO COMUNALE | DET. N. 27/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | PROCOPIO COSTRUZIONI | 02784160794 | 1682,38 | LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE | DET. N. 26/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | PROCOPIO COSTRUZIONI SRL | 02784160794 | 4013,01 | LAVORI PLESSI SCOLASTICI | DET. N. 25/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | ANGELO VITO CORAPI | CPRNLV42C24I164J | 2400,00 | SUPPORTO ALL'ADDETTO SERVIZIO IDRICO | DET. N. 23/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | ANAS SPA | 02133681003 | 165,21 | LIQ. SOMME PER AVVIO ISTRUTTORIA | DET. N.19/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | FA.RI COSTRUZIONI | 02801450798 | 8194,90 | LIQ. FATTURA FORNITURA ARREDI | DET. N. 18/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/04/2016 | EUROGREEN | 03090560792 | 25000,00 | LIQ. PERIODO ANNO 2014 | DET. N. 17/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2016 | Libreria Incontro sas di Adriana Lerro & C. | 02913520793 | 98,23 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno Scolastico 2015/2016. | Determina n.16/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/03/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese febbraio 2016. | Determina n.15/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/03/2016 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese gennaio 2016. | Determina n.14/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/03/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 120,93 | Noleggio fotocopiatrice. Copie in eccedenza 4° trimestre 2015. | Determina n.13/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/03/2016 | energetica | 02550310797 | 7260,00 | liq. fatture interventi illumuìinazione pubblica | det. 16/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | energetica | 02550310797 | 8,90 | liq. manutenz. imp. pubb. illuminazione | det. n.15/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | conscoop | 00140990409 | 20,94 | liq. impianto depurazione periodo ottobre 2015-febbraio 2016 | det. n. 14/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | unione dei comuni | 97059260790 | 13,14 | trasferimento somme per servizio scolastico | det. n.13/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | ICQ costruzioni | 00979280799 | 9,75 | liq. lavori ristrutturazione palazzo mongiardo | det. n.12/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | PROCEDURA APERTA | |
04/03/2016 | sorical | 0255902793 | 19860,42 | liq. fornitura idropotabile | det. n.11/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | corapi sas | 0301681792 | 900,36 | liq. fornitura carburante | det. n.08/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | ruggero frustaci | 01211510795 | 3660,00 | riparazione rete fognaria | det. n.07/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/03/2016 | ruggero frustaci | 01211510795 | 3123,20 | riparazione rete fognaria | det. n.6/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
04/03/2016 | galati alfonso | 02113610798 | 27858,13 | realizz. rete elettrificazione | det. n.04/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | PROCEDURA APERTA | |
03/03/2016 | notaro michele | 01835910793 | 3,40 | lavori somma urgenza 2009 | det. n.10/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
25/02/2016 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Quarto trimestre 2015. | Determina n.8/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2016 | Associazione Cultura Musica e Spettacolo | 97031030790 | 700,00 | Commemorazione dei caduti in guerra. Servizio bandistico. | Determina n.6/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2016 | Nuove Opportunità srl | 02833030782 | 1750,00 | Abbonamento Infomedia. Periodo 01.02.2015 - 31.01.2016. | Determina n.4/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
25/02/2016 | Cartopoint di Pezzanite Roberto | PZZRRT80M08C616C | 1995,48 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2015/2016. | Determina n.3/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
25/02/2016 | PROCOPIO DANIELE | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese dicembre 2015. | Determina n.2/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
25/02/2016 | PROCOPIO DANIELE | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese novembre 2015. | Determina n.1/2016 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
14/01/2016 | JONICA SPURGHI SRL | 02995760796 | 20000,00 | LIQ. ii ACCONTO ACCORDO CON RINUNCIA PARZIALE | DET. 01/2016 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/12/2015 | Maggioli SpA | 02066400405 | 151,00 | Fornitura testi normativi. | Determina n.68/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/12/2015 | Myo srl | 03222970406 | 134,44 | Fornitura registri di Stato Civile per l'anno 2016. | Determina n.67/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | COTTIMO FIDUCIARIO | |
21/12/2015 | Nuova Elscar di Falvo vincenzo | 00785560798 | 170,80 | Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica hardware e software su sistema rilevazione presenze. Periodo 01.10.2015 - 31.03.2016. | Determina n.66-2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/12/2015 | GAL serre calabresi | 02127850796 | 5,66 | liq. supporto al RUP pisl I Lotto | det. n. 230/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/12/2015 | edilia impresa | 02016120798 | 86,61 | liq. lavori pisl I lotto | det. n. 229/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/12/2015 | arch. cafiso, arch. pittelli, ing. sestito | varie | 2596,00 | liq. art. 92 tecnici pisl I lotto | det. n. 228/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/12/2015 | arch. pittelli Gabriella | 02552340792 | 13,45 | liq. comp. tecniche pisl I Lotto | det. n.227/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2015 | chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 118071,09 | liq. lavori pisl lotto II | det. n. 226/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2015 | arch. cafiso e arch. pitelli | vari | 1760,03 | liq. art. 92 pisl lotto II | det. n. 225/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2015 | liqu. gabriella pittelli | 02552340792 | 18905,12 | liq. D.L. Pisl lotto II | det. n. 224/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/12/2015 | Martino srl | 02220450791 | 378,00 | liq. fattura riparaziione toyota | det. n. 223/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/12/2015 | FP Sicurezza | 02663040794 | 841,80 | analisi acqua | det. n. 222/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/12/2015 | LD srl | 02705300792 | 505,49 | liq. fattura aq. materiale vario | det. n.221/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/12/2015 | LLOYD ASSICURAZIONI | 02003580798 | 4472,50 | liq. assicurazione mezzi comunali | det. n.220/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2015 | arch. Gualtieri , arch. Grillone, Ing. Aiello, Ing. Sestito | vari | 5452,02 | liq. oneri di cua all'art. 92 pisl q. della vita | det. n. 219/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2015 | impresa FARI Costruzioni sas di Rizzo Antonio | 02801450798 | 159491,83 | liq. saldo finale lavori pisl q. della vita | det. 218/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2015 | arch. Teresa Gualtieri | 00391500790 | 9734,21 | saldo comp. tecniche D.L. piql q. della vita | det. n.217/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2015 | Ing. Pantaleone Aiello | 11793791002 | 3120,00 | saldo comp. tecniche coord. sicur. PISl q. della vita | det. n. 216/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2015 | arch. saverio grilloni | 03215880794 | 1040,00 | saldo comp. tecniche PISL q. della vita | det. n.215/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2015 | arch. foresta antonia | 03450030790 | 5542,58 | liq. comp. tecniche saldo lavori messa in sicurezza rete viaria cittadina | det. 214/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/11/2015 | CARIOTI GERARDO | CRTGRD71L02C352V | 2252,00 | LIQ. LAVORI | DET. N. 209/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/11/2015 | chiaravalloti Umberto | 0210459795 | 61363,00 | liq. acconto II SAL lavori PISL II Lotto | det. n.313/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/11/2015 | ing. sestito giuseppe | sstgpp79e05c352f | 1141,72 | saldo art. 92 pisl II Lotto | det. 212/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/11/2015 | arch. cafiso angelo | CFSNGL72E18E133T | 18905,12 | liq. comp. tecniche progettazione pisl II Lotto | DET. N.211/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/11/2015 | carioti gerardo | CRTGRD71L02C352V | 12536,13 | ACCORDO CON RINUNCIA PARZIALE | DET. N.205/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
09/11/2015 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 668,07 | Quota associativa anno 2015 | Determina n.62/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2015 | Diesse Service di De Sibio Saverio | DSBSVR65S13C616N | 1648,02 | Fornitura prodotti informatici | Determina n.59/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
09/11/2015 | Dalcopy srl | 02396510790 | 115,31 | Noleggio fotocopiatrice. Copie in eccedenza 3° trimestre 2015. | Determina n.58/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
09/11/2015 | PROCOPIO DANIELE | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese ottobre 2015. | Determina n.57/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/10/2015 | securpol group | 10368351002 | 2724,94 | liq. fatture per videosorveglianza | det. n.192 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2015 | frustagli saverio | 02675830794 | 3850,00 | riparazione rete idrica | det. n.191/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2015 | conscoop | 00140990409 | 10471,77 | liq. periodo agosto/ottobre impianto di depurazine | det. n. 190/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2015 | chiaravalloti claudio | 03346730793 | 5246,00 | lavori rete idrica santa domenica | det. n.189/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2015 | chiaravalloti claudio | 03346730793 | 3,39 | lavori pulizia spiaggia 2015 | det.n.188/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/10/2015 | procopio fabio | 02663040794 | 549,00 | analisi Acqua | det. n.187/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/10/2015 | giuseppe sestito | 03188550796 | 974,57 | liq. comp. art. 92 lacori "sistemaz. messa in sicurezza rete viaria" | det. n. 180/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/10/2015 | giuseppe sestito | 03188550796 | 902,00 | liq. comp. art. 92 II acconto Pisl spopolamento I Lotto | det. n. 179/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/10/2015 | Giuseppe Sestito | 03188550796 | 2,04 | liq. comp. tecniche I accinto Pisl pospolamento II lotto | det. n. 177/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/10/2015 | Sestito Giuseppe | 03188550796 | 2300,59 | psil q. vita II acconto art. 92 | det.n.178/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/10/2015 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Terzo trimestre 2015. | Determina n.55/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
16/10/2015 | Myo srl | 03222970406 | 274,98 | Rilegatura registri Stato Civile anno 2014. | Determina n.54/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
13/10/2015 | unione di comuni | 97059260790 | 3068,18 | trasferimento somme per servizio RSU | det. n.176/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/10/2015 | fercarp srl | 00460050792 | 1027,20 | lvori somme urgenza 2008 intervento sostitutivo | det. n. 175/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/10/2015 | fercarp srl | 00460050792 | 4600,00 | lavori strade intervento sostitutivo | det. n. 174/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/10/2015 | fercarp | 00460050792 | 258,22 | somme urgenze 2009 terzo acconto intervento sostitutivo | det. n. 173/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/10/2015 | edilia srl | 02016120798 | 42192,25 | pisl spopolamento I Lotto liq. acconto II sal | det. n. 172/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/10/2015 | edilia srl | 02016120798 | 38123,09 | pisl spopolamento I Lotto liq. saldo Sal n. 1 | det. n.171/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
06/10/2015 | martino | 02220450791 | 138,80 | lavori mezzi comunali | det. n.169/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
06/10/2015 | martino srl | 02220450791 | 222,20 | lavori mezzi comunali | det. n. 168/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
06/10/2015 | procopio gregorio | 00481380798 | 2143,49 | riparazione mezzi comunali | det. n. 167/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
06/10/2015 | IBI spa | 06593350637 | 8407,75 | impianti di depurazione e sollevamento | det. n. 166/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/10/2015 | ENEL | VARI | 80000,00 | SERVIZIO ELETTRICO | DET. 163/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/10/2015 | foresta antonia | 03450030790 | 5542,58 | liq. competenze tecniche lavori strade | det. n. 164/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/10/2015 | PROCOPIO DANIELE | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese settembre 2015. | Determina n.47/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
02/10/2015 | PROCOPIO DANIELE | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese agosto 2015. | Determina n.46/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
29/09/2015 | chiaravalloti umberto | 0210459795 | 440,08 | acquisto materiale vario | det. n. 158/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2015 | chiaravalloti umberto | 02104590795 | 2626,66 | lavori raccolta rifiuti | det. n.157/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2015 | Sud Grafica | 01328790793 | 49,52 | acquisto materiale | det. n. 156/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2015 | Conscoop | 00140990409 | 10471,77 | servizio di depurazione consortile periodo Giugno/Agosto 2015 | det. n. 155/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2015 | Corapi s.a.s. | 03016810792 | 1299,34 | fornitura carburante | det. n. 154/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
28/09/2015 | galati alfonso | 02313610798 | 31419,63 | liq. 2° acconto SAL n. 2 PIAR elettrificazione | det. n. 153/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
28/09/2015 | FA.RI Costruzioni | 0280145798 | 81251,48 | liq. acconto II SAL lavori Pisl. Q. della Viata | det. n. 152/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/09/2015 | Jonica Spurghi srl | 02995760796 | 20000,00 | liq. II acconto rinuncia parziale | det. n. 150/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/09/2015 | FA.RI Costruzioni | 02801450798 | 34975,80 | saldo fatt. SAl n. 1 PISL Q. della vita | det. n. 149/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/09/2015 | SudGrafica di Salvatore Mantello | MNTSVT57S14B758U | 67,10 | Fornitura cartellini per carte d'identità e adesivo trasparente per carte d'identità | Determina n.43/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
27/08/2015 | chiaravalloti umberto | 02104590795 | 68783,34 | sal n. I lavori PISL Spopolamento II LOtto | det. n. 147/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/08/2015 | antonia foresta | 03450030790 | 5542,58 | comp. tecniche lavori messa in sicurezza rete viaria -richiesta CC.DD.PP.- | det. n. 146/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
26/08/2015 | notaro michele | 01835910793 | 84201,43 | lavori sistemazione e messa in sicurezza rete viaria cittadina | det. n. 145/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
24/08/2015 | eurogreen | 03090560792 | 25000,00 | lavori come da convenzione app. con D.G. n 96 del 15.12.2010 | det. n. 141/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
10/08/2015 | jonica spurghi srl | 02995760796 | 20000,00 | liq. I Rata accordo con rinuncia parziale del credito | det. n.140/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
06/08/2015 | ICQ Costruzioni dondi | 00979280799 | 9747,56 | lavori palazzo mongiardo | det. n. 139/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/08/2015 | energetica | 02550310797 | 6220,53 | interventi illuminazione pubblica | det. n. 138/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/08/2015 | romana pozzi | 01569770793 | 4906,00 | interventi condotta fognaria comunale | det. n. 137/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/08/2015 | manutambiente ecologia | 033322990791 | 2913,11 | lavori pompe di sollevamento lungomare | det. n. 136/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/08/2015 | manutambiente ecologia | 033322990791 | 2694,69 | lavori depuratore consortile | det. n. 135/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/08/2015 | italtecnica | 02673690794 | 166,01 | acqu. materiale vario | det. n. 134/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/08/2015 | sandro greco | 02483880793 | 8149,60 | lavori serbatoio sargianino | det. n.133/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/08/2015 | energetica | 02550310797 | 2407,47 | lavori illuminazione pubblica | det. n. 132/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
28/07/2015 | impianti termoidraulici | PRCGPP68A22C252V | 3790,00 | lavori rete idrica sargianino | det. n. 129/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
23/07/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese luglio 2015. | Determina n.40/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
23/07/2015 | Dalcopy srl | 02396510790 | 141,08 | Noleggio fotocopiatrice - Copie in eccedenza 2° trimestre 2015 | Determina n.39/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/07/2015 | grillone saverio | 03215880794 | 1800,00 | liq. competenze tecniche | det. n. 128/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/07/2015 | corapi sas | 03016810792 | 1500,00 | fornitura carburante | det. n. 125/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2015 | Quirino Ciccaglioni | 00979280799 | 9747,56 | secondo Acconto lavori palazzo mongiardo | det. n.123/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2015 | galati alfonso | 02313810798 | 14078,16 | liq. acconto II SAL lavori elettrificazione PIAR | det. n. 122/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2015 | concoop | 00140990409 | 10471,77 | liq. depurazione periodo Aprile-Giugno 2015 | det. n. 121/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2015 | unione dei comuni | vari | 9,59 | trasferimenti unione servizio scuolabus | det. n. 120/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2015 | ing. sestito | sstgpp79e05c352f | 1,40 | liq. incentivo RUP PIAR | det. 119/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
10/07/2015 | Dalcopy srl | 02396510790 | 219,60 | Noleggio fotocopiatrice. Secondo trimestre 2015 | Determina n.38/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
10/07/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese giugno 2015 | Determina n.36/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
07/07/2015 | geol. bravin elisabetta | 02297290799 | 5758,96 | incarico geologo PCS | det. n. 118/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/07/2015 | galati alfanso | 02313610798 | 11587,29 | lavari elettrificazione saldo I sal | det. num. 117/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/07/2015 | Elisabetta Bravin | 02297290799 | 1000,00 | liq. competenze PCS acconto | det. n. 113/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/07/2015 | geom. notaro domenico | 03007170792 | 2498,00 | liq. ant. competenze PCS | det. n. 112/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/06/2015 | procopio fabio | 02663040794 | 732,00 | servizio autocontrollo | det. n. 111/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/06/2015 | lauritano e figli | 00846930790 | 1430,00 | smaltimento carcassa auto e pneumatici | det. n. 110/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/06/2015 | lauritano e figli | 00846930790 | 3960,00 | raccolta rsu DIFF. aprile-maggio-giugno | det. n. 109/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/06/2015 | lauritano e figli | 00846930790 | 18132,12 | liq. RSU ind. Aprile-maggio-giugno | det. n. 108/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/06/2015 | edilia srl | 02016120798 | 17802,71 | pisl spopolamento acconto I SAL | det. num.107/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/06/2015 | MEA | 03119630717 | 2500,00 | raccolta RR.SS.UU. | det. n. 99/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/06/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese maggio 2015. | Determina n.33/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
17/06/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese aprile 2015. | Determina n.32/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
15/06/2015 | greenwood | 10886240018 | 468,00 | lancio di torymos | det. n. 94/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
10/06/2015 | unione dei comuni | vari | 6,62 | liq. spese per centrale di committenza | det. n. 88/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/06/2015 | ionian sea | vari | 5546,02 | restituzione somme | det. n.90/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/06/2015 | geo. Procopio Giuseppe | 02717470799 | 5687,23 | liq. competenze tecniche lavori imp. forovoltaico | det. 89/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/06/2015 | procopio costruzioni | 02784160794 | 3500,00 | fornitura e posa in opera condizionaatori | det. n.4/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | regione calabria | vari | 64198,92 | smaltimento rsu anno 2014 | det. num. 86/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | sorical spa | 02559020793 | 18997,67 | fornitura acqua periodo 01.04.2014 al 30.06.2014 | det. n.85/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | sorical spa | 02559020793 | 39489,78 | fornitura acqua periodo m01.10.2013 al 31.03.2014 | det. n. 84/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | sorical spa | 02559020793 | 28889,23 | fornitura acqua periodo 01.07.2013 al 30.09.2013 | det. n. 83/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | sorical spa | 02559020793 | 21910,82 | fornitura acqua periodo 01.04.2013 al 30.06.2013 | det. n. 82/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | sorical spa | 02559020793 | 37706,92 | fornitura acqua periodo 01.10.2012 al 31.03.2013 | det. n. 81/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
03/06/2015 | sorical spa | 02559020793 | 28580,79 | fornitura acqua periodo 01.07.2012 al 30.09.2012 | det. n. 80/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
28/05/2015 | corapi sas | 03016810792 | 1700,00 | fornitura carburante | det. n.79/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
26/05/2015 | chiaravalloti umberto | 02104590795 | 5500,00 | fornitura e messa in opera dossi | det. n. 7672015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
26/05/2015 | ditta LD | 02705300792 | 380,00 | acquisto decespugliatore | det. n.75/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
25/05/2015 | conscoop | 0014099009 | 10471,77 | liq. gestione depurazione | det. 74/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
25/05/2015 | impresa notaro michele | 01835910793 | 3026,00 | lavori rete idrica | det. n.73/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/05/2015 | Nuove Opportunità srl | 02833030782 | 1760,00 | Abbonamento Infomedia. Periodo 01.02.2014 - 31.01.2015 | Determina n.31/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/05/2015 | GM Print di Guidara Pietro | GDRPTR86L06C616S | 34,16 | Rilegatura lista leva anno 1997. | Determina n.27/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/05/2015 | GM Print di Guidara Pietro | GDRPTR85L06C616S | 160,00 | Fornitura toner per stampanti | Determina n.26/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/05/2015 | Casa del Vigile s.a.s. di Talarico G. & C. | TLRGZL59T67B085Z | 140,30 | Fornitura fascia tricolore per il Sindaco. | Determina n.25/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/05/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese marzo 2015. | Determina n.24/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/05/2015 | Dalcopy srl | 02396510790 | 560,59 | Noleggio fotocopiatrice. Primo trimestre 2015 oltre copie in eccedenza. | Determina n.21/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
22/05/2015 | Maggioli SpA | 02066400405 | 62,00 | Fornitura agenda servizi demografici anno 2015. | Determina n.19/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
21/05/2015 | lloyd assicurazione | vari | 784,00 | assicurazione mezzo comunale | det. n. 72 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/05/2015 | lauritano | 00846930790 | 6044,04 | raccolta rsu indifferenziati | det. n. 70 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/05/2015 | lauritano | 00846930790 | 3960,00 | raccolta rsu differenziati | det. n. 71 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
12/05/2015 | sandro greco | 02483880793 | 6081,86 | interventi rete fognaria | det. n. 37/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
07/05/2015 | griffo rosario | vari | 157,69 | restituzione somme vetro | det. n.65/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/04/2015 | PROCOPIO COSTRUZIONI | 02784160794 | 2868,25 | LAVORI RIPARAZ. RETE IDRICA VIA DELLE MAGNOLIE | DET. N. 63/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/04/2015 | PROCOPIO COSTRUZIONI | 02784160794 | 2929,30 | LAVORI RIP. RETE IDRICA STAZIONE FERROVIARIA | DET. 29/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/04/2015 | ing. Romano | 02470820792 | 18027,41 | impianti di depurazione ato 2 | det. n.59/2915 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/04/2015 | ing. froiio | 02029740798 | 2918,24 | competenze tecniche lav. ammodernamento via manzoni | det. n. 58/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/04/2015 | arc. d'amato | 02041530797 | 1200,00 | competenze tecniche collaudo | det. 57/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/04/2015 | forciniti | 03394480796 | 3172,00 | raccolta e smaltimento rifiuti speciali | det. n. 52/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/04/2015 | ciccaglioni | 00979280799 | 9638,00 | I acconto liq. lavori piastrellazione piazza roma | det. n. 48/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/04/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese febbraio 2015. | Determina n.14/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
13/04/2015 | ing. rombolà Francesco | 02811450796 | 5000,00 | liq. competenze redazione PSC | del. n. 44/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/04/2015 | ing. steganucci | 00284510799 | 5000,00 | liq. competenze per PSC | det. 43/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
31/03/2015 | martino srl | 02220450792 | 561,00 | sostituzione copertoni | det. 36/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
31/03/2015 | procopio costruzioni | 02784160794 | 3040,90 | lavori scuola | det. 34/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
26/03/2015 | lauritano e figli | 00846930790 | 12088,08 | raccolta rsu indiff. gennaio-febbraio | det. n.29/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
26/03/2015 | ciccaglioni | 00979280799 | 9,75 | lavori ristrutturazione immobili palazzo mongiardo | det. n. 28/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
24/03/2015 | ciccaglioni | 00979280799 | 9747,78 | lavori ristrutturazione di diversi immobili rione castello | det. n. 28/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | unione dei comuni isca | 97059260790 | 2,26 | TRASFERIMENTI SOMME PER SERVIZIO RSU ASSOCIATO | det. n. 27/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | unione di comuni isca | 97059260790 | 5280,00 | trasferimento somme servizio scuolabus gennaio-febbraio 2015 | det. n. 26/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | So.Ri.Cal. spa | 02559020793 | 33177,32 | fornitura acqua | det. num. 25/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | galati alfonso | 02313610798 | 38,07 | lavori elettrificazione PIAR | det. n.24/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | Martino srl | 02220450791 | 170,00 | sostituzione batteria scuolabus | det. n.23/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | arc. Gualtieri teresa | 00391500790 | 4476,32 | comp. tecniche D.L. piql q. vita | det. num. 22/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | Fa.Ri sas | 02801450798 | 75,27 | lavori spazi attrezzati e il tempo libero | det. n. 21/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/03/2015 | edilia srl | 02016120798 | 19517,05 | lavori ostello della gioventu' I lotto | det. n. 20/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | chiaravalloti umberto | 02104590795 | 1210,00 | lavori territorio comunale | det. num. 15/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | chiaravalloti umberto | 02104590795 | 2800,00 | sistemazione condotta idrica | det. num. 14/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | energetica snc | 02550310797 | 750,00 | sostituziune palo illuminazione | det. num. 13/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | energetica snc | 02550310797 | 640,00 | lavori installazione linea elettrica per videosorveglianza | det. num. 12/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | conscoop | 00140990409 | 10471,77 | liq. servizio depurazione periodo 08 dicembre 2014- 07 febbraio 2015 | det. num. 11 /2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | procopio costruzioni | 023784160794 | 13822,30 | lavori per spostamento scuola media via gentile | det. num. 10/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | ing. Stirparo Roberto | 01989840796 | 5637,81 | comp. professionali impianto fotovoltaico | det. n. 09/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
20/02/2015 | Asmenet Calabria S.c. a r.l. | 02729450797 | 651,48 | Quota associativa anno 2014 | Determina n.13/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
20/02/2015 | Myo srl | 03222970406 | 180,32 | Fornitura registri di stato civile per l'anno 2015. | determina n.12/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
20/02/2015 | Myo srl | 03222970406 | 299,82 | Fornitura materiale elettorale. | Determina n.11/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
20/02/2015 | Chiaravalloti Umberto | CHRMRT78C29D257M | 158,00 | Fornitura materiale vario di ferramenta. | Determina n.10/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
20/02/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 500,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mese gennaio 2015. | Determina n.8/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
03/02/2015 | Tecnomarket di Salvatore Mercurio | MRCSVT58C05C352P | 48,00 | Fornitura termoconvettore a pavimento. | Determina n.6/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
03/02/2015 | Sinapsys S.r.l. | 02454200797 | 3660,00 | Assistenza CNSD e assistenza tecnica sui sistemi informatici. Anno 2014. | Determina n.5/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
03/02/2015 | Sinapsys S.r.l. | 02454200797 | 28,06 | Fornitura alimentatore per PC Tributi - Delegazione | Determina n.4/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
03/02/2015 | Associazione Cultura Musica e Spettacolo | 97031030790 | 700,00 | Commemorazione dei caduti in guerra. Servizio bandistico | Determina n.2/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
03/02/2015 | comune di soverato | vari | 2402,41 | somme consumo energia elettrica depuratore periodo novembre 2014 | det. n. 07/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/01/2015 | Procopio Daniele | PRCDNL80P09C616F | 7593,00 | Canone di locazione locali adibiti a scuola media mesi ottobre-novembre-dicembre 2013. Anno 2014 e spese di registrazione del contratto | Determina n.33/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
16/01/2015 | Sinapsys S.r.l. | 02454200797 | 11,57 | Fornitura switch | Determina n.32/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
13/01/2015 | lauritano e figli snc | 00846930790 | 4500,01 | raccolra RSU straordinaria territorio comunale | det. n. 04/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/01/2015 | lauritano e figli snc | 00846930790 | 2640,00 | raccolta differenziata mese di novembre-dicembre | det. n. 03/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
13/01/2015 | lauritano e figli snc | 00846930790 | 6044,04 | raccolta RSU indifferenziati mese di Dicembre | det. n. 02/2015 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2014 | Lauritano e figli | 00846930790 | 6044,04 | liq. RSU indifferenziati mese di novembre 2014 | det. num.252/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2014 | lauritano e figli | 00846930790 | 5280,00 | lqi. RSU indifferenziati mesi di Luglio-Ottobre 2014 | det. num. 251/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2014 | lauritano e figli | 00846930790 | 36264,24 | liq. RSU indifferenziati mesi maggio-ottobre 2014 | det. num. 250/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/12/2014 | sinapsys | 02454200797 | 896,70 | liq. fattura fornitura materiale informatico | det. num. 249/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/12/2014 | Sudgrafica di Mantello Salvatore | 01328790793 | 292,80 | Fornitura blocchetti mensa scolastica. | Determina n.29/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
15/12/2014 | Cartopoint di Pezzanite Roberto | 03018650790 | 100,99 | Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Anno scolastico 2014/2015. | Determina n.28/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
15/12/2014 | Cartopoint di Pezzanite Roberto | 03018650790 | 1677,15 | Fornitura libri di testo per la Scuola Primaria. Anno scolastico 2014/2015. | Determina n.27/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
11/12/2014 | manutambiente ecologia | 03322990791 | 2000,00 | liq. fattura lavori pompe di sollevamento via delle magnolie | det. num. 247/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2014 | conscoop | 00140990409 | 20943,54 | liq. depurazione periodo Agosto-Dicembre 2014 | det. num. 246/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/12/2014 | geom. notaro domenico | 03007170792 | 1500,00 | liq. a saldo volo PCS | det. num. 245/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
10/12/2014 | PROCOPIO GIUSEPPE | PRCGPP68A22C252V | 2552,00 | LIQ. FAT. LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA VIA ROMA | DET. N. 243/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
10/12/2014 | procopio giuseppe | PRCGPP68A22C252V | 1680,97 | LIQ. LAVORI RETE IDRICA VIA MAZZINI | DET. 242/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
10/12/2014 | baldassarre arena | 02390820799 | 2537,60 | acconto competenze tecniche PIAR | det. 241 /2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
09/12/2014 | lloyd italico | 02003580798 | 3638,15 | liq. assicurazione | det. num. 238/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
09/12/2014 | vallelunga antonio | VLLNTN54R01F364N | 3000,00 | restituzione somme deposito cauzione "zucco nero" | DET. NUM. 240 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
09/12/2014 | ranieri pietro | 00200080794 | 573,54 | lavori riparazione punto | det. n.239/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/12/2014 | procopio costruzioni | 02784160794 | 2000,00 | lavori strada Via G. Gentile | det. n. 237/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/12/2014 | energetica snc | 02550310797 | 1500,00 | liq. luminarie 2013 | det. num. 236/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/12/2014 | energetica snc | 02550310797 | 5934,98 | lavori manutenzione imp. illuminazione pubblica | det. num. 235/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/12/2014 | fp sicurezza | 02663040794 | 134,20 | esami autocontrollo | det. num. 234/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/12/2014 | energetica snc | 02550310797 | 3190,00 | lavori sostituzione cavo elettrico | det. n. 233/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/12/2014 | ang nicolino galati | 02566850794 | 1200,00 | manutenzione illuminazione pubblica | det. n. 232/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | romana pozzi | 01569770793 | 1712,00 | interventi si spurgo | det. n. 231/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | sandro greco | 02483880793 | 8376,00 | interventi di spurgo | det. n. 229/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | sud grafica | 01328790793 | 197,64 | fornitura segnaletica | det. n. 230/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | impresa giorgio antonio | 00302780796 | 11502,92 | lavori amm. via manzoni | det. n. 228/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | wind & sea | 02427270794 | 2227,25 | servizio scuolabus | det. n. 227/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | ld srl | 02705300792 | 179,00 | fornitura materiale per decespugliatore | det. 226/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | italtecnica | 02673690794 | 126,51 | acquisto toner | det. n. 225/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | corapi sas | 03016810792 | 1300,00 | fornitura carburante | det. n. 224/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | chiaravalloti umberto | 02104590795 | 329,81 | acquisto materiale | det. 223/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
02/12/2014 | idea srl | 02870720790 | 13,09 | acquisto materiale | det. n. 222/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/11/2014 | Eurogreen | 03090560792 | 1429,00 | lavori pulizia spiaggia giornaliera 2014 | det. num.219/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
27/11/2014 | gallelli francesco | 03012190793 | 1980,00 | lavori pulizia spiaggia | det. num. 219/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
11/11/2014 | LLOYD ITALICO | 02003580798 | 2042,00 | Assicurazione mezzi comunali | det. n. 214/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/10/2014 | Ruggero Frustaci | 01211510795 | 2440,00 | liq. lavori riparazione rete fognaria Comunale | det. n. 200/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/10/2014 | Ruggero Frustaci | 01211510795 | 4636,00 | liq. lavori riparazione pompe di sollevamento | det. n. 199/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
22/10/2014 | Regione Calabria dipartimento politiche dell'ambiente | vari | 400,00 | spese di istruttoria della procedura VAS del PSC del Comune di San Sostene | det. n.198/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/10/2014 | fp sicurezza | 02663040794 | 366,00 | liq. analisi controllo acqua potabile | det. n. 194/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/10/2014 | ld srl | 02705300792 | 563,00 | liq. acquisto materiale vario | det. n. 193/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/10/2014 | conscoop | 00140990409 | 10471,77 | gestione depurazione periodo giugno-agosto 2014 | det. num.192/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/10/2014 | ing. Giuseppe Sestito | 03188550796 | 965,09 | oneri art. 92 lavori scarpate a margine del centro capoluogo | det. num. 191/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/10/2014 | costruzioni dondi spa | 00103480299 | 18027,41 | servizio gestione depurazione periodo 01.04.2006-30.09.2014 | det. num. 189/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
15/10/2014 | sudgrafica | 01328790793 | 150,06 | fornitura segnaletica | det. num. 186/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/09/2014 | comune di Satriano | 00298190794 | 16592,17 | rimborso quota pompe di sollevamento e consumo elettrico sollevamento "Satriano 1" | det. num. 184/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
30/09/2014 | chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 7000,00 | lavori ristrutturazione lungomare | det. num. 183/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2014 | procopio costruzioni srl | 02784160794 | 4422,20 | lavori sistemazione piazzale | det. n. 181/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2014 | Energetica snc | 02550310797 | 1950,00 | lavori straordinari rete illuminazione pubblica | det. n. 180/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/09/2014 | energetica snc | 02550310797 | 488,00 | lavori illuminazione pubblica | det. n. 179/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
23/09/2014 | Arch. Orlando Pittelli | dipendente comunale | 1081,42 | oneri di cui all'ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 lavori tutela e risanamento ambientale | det. n.175/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
23/09/2014 | Ing. Giseppe Sestito | 03188550796 | 606,65 | oneri di cua all'ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 lavori tutela e risanamento ambientale | det. n. 175/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
18/09/2014 | Italtecnica | 02673690794 | 140,00 | Liq. Fattura per stampe copie progetti | det. n. 172/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/09/2014 | FP Sicurezza | 0266304794 | 451,40 | liq. esami aggiuntivi acqua potabile | det. n. 171/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/09/2014 | LLOYD ITALICO | 02003580798 | 2312,15 | Liq. assicurazione | DET. N. 170/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/09/2014 | Corapi s.a.s. | 03016810792 | 1300,00 | Liq. Fattura fornitura Carburante | det. num. 169/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/09/2014 | ICQ Costruzioni | 00979280799 | 4719,00 | lavori ammodernamento piazza roma | det. n. 168/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
16/09/2014 | ing. sestito | 03188550796 | 1163,21 | liq. oneri di cui all'ex art. 92 ammodernamento via manzoni | det. n. 166/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
09/09/2014 | Geom. Antonio Errigo | 01522940798 | 1499,22 | Liq. anticipo competenze per lavori messa in sicurezza della SS 106 | det. n. 164/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/08/2014 | costruzioni edili e stradali di Viscomi Mosè | 02233820790 | 1800,00 | lavori via Gentile e strade adiacenti | det. n. 160/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/08/2014 | costruzioni edili e stradali di Viscomi Mosè | 02233820790 | 780,78 | lavori area verde attrezzato via gentile | Det. n.159/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
19/08/2014 | Costruzioni edili e stradali di Viscomi Mosè | 02233820790 | 1460,00 | lavori Via Gentile | det. n. 158/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
07/08/2014 | Scamar srl | 02459910796 | 12306,53 | Servizio Mensa Scolastica - Mesi Marzo-Aprile-Maggio 2014 | Determina n.9/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
05/08/2014 | Chiaravalloti Umberto | 02104590795 | 600,00 | Liq. Fatt. Lavori rete idrica Via Manzoni | det. n.155/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/08/2014 | Conscoop | 00140990409 | 10471,77 | servizio gestione impianto di depurazione periodo Aprile-Giugno /2014 | det. n. 153/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/08/2014 | FP Sicurezza | 02663040794 | 400,00 | Consulenza esterna all'Ufficio Tecnico Comunale | Det. n. 152/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/08/2014 | Manutambiente SC | 02629140795 | 2036,29 | lavori di controllo apparecchiature pompe di sollevamento | det. n. 151/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
05/08/2014 | Wind &SEA | 02427270794 | 4454,50 | servizio scuolabus | det. n. 150/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
04/08/2014 | Chiaravalloti Umberto | 021104590795 | 2768,32 | lavori rete idrica Ervaro | det. 148/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
31/07/2014 | Securpol Group srl | 103685102 | 1620,20 | liq. servizio di videosorveglianza | det. 145/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
29/07/2014 | manutambiente sc | 02629140795 | 3000,00 | lavori depuratore Consortile | det. n. 141/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
23/07/2014 | FP Sicurezza | 02663040794 | 915,00 | Liq. Fattura servizio di autocontrollo acqua potabile | Det. n. 139/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
23/07/2014 | SIGE srl | vari | 12388,75 | impianto depurazione località corvo | det. n. 138/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
21/07/2014 | Italtecnica | 02673690794 | 1100,00 | Liq. per stampe copie PCS | Det. num. 134/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
17/07/2014 | Geom. Notaro Domenico | 03007170792 | 2000,00 | Liq. Fattura per rilievo aereo fotogrammetrico per redazione PCS | det. 133/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2014 | Sudgrafica | 01328790793 | 478,24 | Liq. Fattura segnaletica centro abitato | Det. n.132/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2014 | Sudgrafica | 01328790793 | 478,24 | Liq. Fattura per segnaletica centro abitato | det. n. 131/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
14/07/2014 | CORAPI sas | 03016810792 | 1300,00 | liq. fornitura carburante mezzi comunali | det. 130/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
08/07/2014 | Ing. Giuseppe Sestito | 03188550796 | 902,00 | Liq. oneri di cui all'ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 | Det. n.128/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
08/07/2014 | Ing. Giuseppe Sestito | 03188550796 | 2300,59 | Liq. oneri di cui all'ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 | det. n.127/2014 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
08/07/2014 | Lauritano & Figli | 00846930790 | 6044,04 | Liquidazione fattura servizio RSU indifferenziata mese di aprile | Determina n.125/214 | AREA TECNICA | SESTITO GIUSEPPE | 0 | |
08/07/2014 | Myo srl | 03222970406 | 150,00 | Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica. | Determina n.7/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
08/07/2014 | Sinapsys S.r.l. | 02454200797 | 1220,00 | Assistenza e aggiornamento DPS, CIE, CNSD. Periodo settembre 2013 - Dicembre 2013. | Determina n.6/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 | |
08/07/2014 | Myo srl | 03222970406 | 273,82 | Rilegatura registri Stato Civile anno 2013 | Determina n.5/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | PROCOPIO ROSINA | 0 |
COMUNE DI SAN SOSTENE